同學你好 原分錄負數(shù)紅沖

借:社保,貸銀行的以前年度記賬憑證錄重復了錄了兩次,今年怎么調整
以前年度借方記入管理費用-社保,貸方記入銀行的憑證,記了兩次,今年應該怎么調整
去年暫估記重復了,并且導致年終調整了成本使成本增加了。今年發(fā)現(xiàn)重復記賬。需要沖減去年暫估的原材料和去年調整多記的成本。分錄直接做負數(shù)還是需要用以前年度損益調整科目?
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2022.11月記賬憑證,收入重復做了一筆,53號為正常憑證,54號為重復多做的記賬憑證 2022.11月53號記賬憑證:借:應收賬款70720貸:主營業(yè)務收入62,584.07貸應交稅費-應交增值稅-銷項8,135.93 2022.11月54號記賬憑證:借:應收賬款70720貸:主營業(yè)務收入62,584.07貸:庫存現(xiàn)金8,135.93 在2023.7月份跨年做的調整記賬憑證為(就是要沖銷2022.11月54號記賬憑證): 借:應收賬款-70720貸:以前年度損益調整-62,584.07貸:庫存現(xiàn)金-8,135.93 結轉未分配利潤:借:利潤分配--未分配利潤62,584.07;貸:以前年度損益調整62,584.07 請問2023.7月份的調整分錄這樣做對嗎?
你好老師,去年的票在去年重復錄入,和重復領用了,要在今年怎么調整。已做年度匯算了。是做以前年度損益調整嗎?分錄是什么?
老師請問結賬不包括日結嗎?
體制內一次性補足退休人員醫(yī)保的賬務處理
想問一下,小規(guī)模納稅人,法人是外國人,1-8月有中國員工,個稅申報1-8月法人是申報非居民所得,中國員工申報綜合所得工資薪金,然后9月份中國員工離職了,9月份法人是有申報非居民所得,那9月份需要申報綜合所得的工資薪金嗎?
一家公司可以入股另一個自然人獨資有限公司嗎?如何操作?
新買的車又要開票出去,購置稅還需要再交嗎?開票出去是不是還需要再過戶?不過戶可以嗎
我們公司1月份付給A公司裝修款,但是開的的是B公司的開票,讓B公司簽個協(xié)議,協(xié)議內容就是A與B是同一家公司,這樣可以嗎,還是說11月退款給A公司,讓B公司重新打款?
色精的成品拿去調色,也就是當原材料用,賬怎么做,原材料出庫不變,成品結轉成本需要包含這個嗎
老師,當月的專用發(fā)票開錯了,必須要沖紅才能重開嗎,還是可以先開正確的,后面再沖紅?
你好老師,我們公司八月份抖音上賣的東西,我已經做過收入了,然后現(xiàn)在十月份有個客戶申請開票,我這個賬戶怎么處理呀?
比方說實發(fā)9000,社保+公積金:2500,個稅扣款:120,申報個稅的應發(fā):9000+2500+120=11620,這樣算對么
已經是以前年度的了,可以直接紅沖嗎,以前年度記入的管理費用-社保
你是什么會計準則呢