您好,A105000第三十行第一列
本企業(yè)去年的第三季度交了2340.72的企業(yè)所得稅,整個(gè)一年是虧損的?,F(xiàn)在年報(bào),這里出現(xiàn)的是退稅2340.72了。不退稅,應(yīng)該自么調(diào)下呢?
企業(yè)年終一共虧損了60多萬(wàn),因?yàn)榈谝患径扔?6萬(wàn),交了企業(yè)所得稅,這個(gè)如果不退企業(yè)所得稅的話,應(yīng)該調(diào)整企業(yè)所得稅表嗎,
企業(yè)年末虧損了幾萬(wàn),可第三季度預(yù)交了447.97的所得稅,現(xiàn)在不想退稅,怎么辦
老師,別人介紹客戶來(lái)我這買(mǎi)東西,開(kāi)給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開(kāi)了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣(mài),支付寶微信收錢(qián),怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來(lái)什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺(jué)好亂啊
你好,我公司6月社保沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無(wú)負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
A105000第三十行是其他,第一列是賬載金額,第二列是稅收金額,第三列是調(diào)增金額,第四列是調(diào)減金額。去年的第三季度交了2340.72的企業(yè)所得稅,但是整個(gè)一年是虧損的?,F(xiàn)在不退這個(gè)稅。應(yīng)該怎么填?填到哪里?
您好,您第一列填寫(xiě)2340.72*40試下
2340.72乘以40嗎?為什么要乘以40?
您好,您先看下結(jié)果是否滿足您的要求
按你說(shuō)的填了,年度納稅申報(bào)表,到是加了個(gè)納稅調(diào)整增加額9362.88,可是最下面還是退稅
您好,您的應(yīng)納稅所得額是多少?是否有累計(jì)虧損,麻煩把主表發(fā)全
只能這樣截圖了
您好,那您這個(gè)無(wú)票支出金額會(huì)很大,至少146400.22
那就是退稅嗎
您好,是的,最好就申請(qǐng)退稅,按業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)
不可能退稅的,本來(lái)就是半真半假的,怎么可能退呢
您好,那您就增加無(wú)票支出即可,至少是146400.22