你好,借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 借稅金及附加負(fù)數(shù)。
六稅兩費(fèi)政策,已交的一月份退稅應(yīng)該咋做分錄。
六稅兩費(fèi)減免政策退回的稅應(yīng)該怎么做分錄
老師,今年新政策,六稅兩費(fèi)政策,退前面的稅應(yīng)該怎么做分錄?
老師,你好,今年的“六稅兩費(fèi)”政策給退的附加費(fèi),該怎樣做分錄?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
它是減半退稅沒有全額
你好,那你姐一半的金額就可以的。
你當(dāng)時(shí)做的是全額的吧?
這個(gè)政策是3月出的,一月份全額交的,3月減退一半回來
現(xiàn)在的問題是我這退回的一半做營(yíng)業(yè)外收入,那1月份就按全額做借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 借稅金及附加,是不是處于多做稅費(fèi)了
好比如你交了100,退回來了50 借銀行存款50 貸應(yīng)交稅費(fèi)50 借應(yīng)交稅費(fèi)50 借稅金及附加負(fù)數(shù)50 2022-03-28 10:21
如果你借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入50,就不需要做我寫的那一個(gè)了。
不是你這個(gè)屬于是退稅可以這么搞,我一月份肯定是按100來做的畢竟一月份來交我不可能在去改賬了,就是我做營(yíng)業(yè)收入了是這3月才退回了所以會(huì)不會(huì)導(dǎo)致我一月份這個(gè)稅費(fèi)多做了
你好,我這個(gè)分錄做到三月份退稅的當(dāng)月就可以的,不需要修改一月份的。
為什么要修改一月份的,
你退稅的當(dāng)月直接修改三月份的不就可以啦?
嗯,那老師我想問一下,3月份開始減半優(yōu)惠我的附加稅是不是也按你這個(gè)做就可以了
是的是的,是這么做的,但是你沒發(fā)現(xiàn)我是做的是相反的分錄嗎?并不是計(jì)提的分錄。 繳多少借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款應(yīng)該是做這個(gè)。
沒呀你沒提醒我還沒仔細(xì)看就盯著那個(gè)負(fù)數(shù)去了,好的我懂了謝謝老師
不用客氣,工作愉快。