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某食品有限公司是增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%某年10月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):批發(fā)銷售食品取得收入30萬元,開具了專用發(fā)票;直接向消費者零售月餅400公斤,共取得含稅銷售收入14040元。計算企業(yè)當(dāng)月的銷項稅額。

2022-03-27 21:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-27 21:50

計算企業(yè)當(dāng)月的銷項稅額。 30*0.13+14040/1.13*0.13/10000=4.06

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快賬用戶9e9j 追問 2022-03-27 21:53

老師能,講解一下這個題嘛!

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齊紅老師 解答 2022-03-27 21:56

開具專票是不含稅。零售是含稅的

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快賬用戶9e9j 追問 2022-03-27 21:58

10000是怎么來的??

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齊紅老師 解答 2022-03-28 06:09

這里是單位換算,把元化為萬元

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計算企業(yè)當(dāng)月的銷項稅額。 30*0.13+14040/1.13*0.13/10000=4.06
2022-03-27
同學(xué)你好 稍等我看下
2023-03-30
你好,學(xué)員,稍等一下
2022-11-28
同學(xué)你好 增值稅銷項=113000/(1%2B13%)*13%加上93600/(1%2B9%)*9%加上14040/(1%2B13%)*13% 進項稅額=56500/(1%2B9%)*9%加2000*2*9% 應(yīng)納增值稅=銷項一進項
2022-03-09
算該企業(yè)6月份銷項稅額=79100/1.09*0.09=6531.1926605505
2022-01-02
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