工資表是在計提的時候附在后面
老師,請問是計提工資的時候后面附工資表還是發(fā)放工資的時候附工資表?
計提工資和發(fā)放工資時都需要后附工資表嗎?還是只有發(fā)放的時候需要附工資表?
計提工資時附件需要考勤表,還是工資表,發(fā)放工資時附件是工資表還是考勤表
計提時附工資表?還是發(fā)放時?
計提工資的時候需要附工資表嗎?還是發(fā)放放附件工資表
當年內(nèi)的勞務費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標準轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標準嗎?
業(yè)務部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務總局關(guān)于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細節(jié),需要有哪些銜接工作啊?感謝指教
收入確認,報關(guān)的以FOB出口日期確認收入,快遞形式,沒有報關(guān)的,以什么時間確認收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
老師,業(yè)務宣傳費進項可以抵扣不?
業(yè)務宣傳費進項可以抵扣。
老師,為勾選的是待認證進項稅?然后勾選了未抵扣的是待抵扣進項稅?是嗎?
對,沒認證的就進入到待認證進項稅額。
銷項清單需不需要導出來做附件啊
對,這個清單需要打出來做。
就當導表格自行調(diào)整打印的那種吧?
清單是你開發(fā)票的時候自己填寫的。
什么樣的?可以提供一下模版嘛?我是在開票系統(tǒng)里導出來的
導出來這樣的老師
這個肖像的清單不需要做賬。
那需要什么樣的?可否提供一個借鑒的?
發(fā)票做賬就行了,銷項清單不用做賬
也這個結(jié)轉(zhuǎn)的金額是錯的?怎么軟件也識別不出來?
這個結(jié)轉(zhuǎn)的金額哪里錯誤
我剛剛算了一下,我的待認證進項應該是12490.69,結(jié)果當時核算的時候沒注意,弄錯了,但是這不是一道道下來的嘛,怎么沒識別出來?
這個科目兩邊平的就不會報錯
但是我看應交稅費期末余額缺又是對的,什么情況?
那還真不知道你的軟件是啥情況