您好!按您這個(gè)說法,你們不滿足增加留抵的政策呀
增量留底退稅,增量是與2019年3月31號(hào)比較,請(qǐng)問如果今年7月底留抵余額為800萬,去年3月31號(hào)留抵金額300萬。期間未申請(qǐng)過留抵退稅政策 ,請(qǐng)問今年8月申請(qǐng)留抵退稅金額為500萬嗎,還是按照最近6個(gè)月的增量計(jì)算嗎?(7月底留抵余額減去1月底留抵余額嗎)
請(qǐng)問老師增值稅增量留抵稅政策, 我們單位2月份留抵稅額是03月份留抵稅額180萬,我應(yīng)該在幾月份申請(qǐng)?jiān)隽苛舻滞硕悾?/p>
老師,關(guān)于增值稅增量、存量留抵退稅,我司2019年3月末留抵稅額23000,2022年3月末留抵稅額45000,申請(qǐng)一次性存量退稅金額是不是23000?
增量留抵稅額,是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。 比如3月份留抵稅額:5萬元; 4月份銷項(xiàng)稅50萬元,進(jìn)項(xiàng)稅70萬元; 4月份增值稅50萬-70萬-5萬=-25萬元,留抵稅額:25萬元,增量留抵:20萬元; 如果這次退稅只退增量留抵,那么4月份留抵稅額剩余的5萬就作為下一次留抵稅額退稅的存量留抵稅額基準(zhǔn)數(shù)?
老師好,請(qǐng)問一下,增值稅是四月份報(bào)完三月所屬期的增值稅,報(bào)完增值稅之后就申請(qǐng)了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報(bào),那我現(xiàn)在出口退稅0申報(bào)也只能報(bào)四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅會(huì)不會(huì)有什么差異,因?yàn)槠谀┝舻侄愵~這樣有差異了,正常應(yīng)該保持一致吧?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無法打開,請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請(qǐng)問個(gè)人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請(qǐng)你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
怎么不滿足呢?
您好!增量留抵是要連續(xù)6個(gè)月和2019.4.1的留抵對(duì)比,具體如下: 自2019年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個(gè)月(按季納稅的,連續(xù)兩個(gè)季度)增量留抵稅額均大于零,且第6個(gè)月增量留抵稅額不低于50萬元
已經(jīng)取消這個(gè)限制了
啊?那您稍等,我去看下最新政策
您好!不好意思,2022年確實(shí)是擴(kuò)大了范圍,如果你們是小微企業(yè),那么今年4月所屬期就可以申請(qǐng)一次性退還了,也就是5月申報(bào)4月增值稅是就可以一次申請(qǐng)退稅了。 符合條件的小微企業(yè),可以自2022年4月納稅申報(bào)期起向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還增量留抵稅額。