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月末了這個時候工業(yè)會計要做些什么準備工作?

2022-03-27 06:53
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-27 06:55

同學您好,計提折舊,無形資產攤銷,成本核算結轉計提工資,稅金等

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快賬用戶1027 追問 2022-03-27 06:57

請問用友怎么用收款單和付款單生成憑證?還有需要把該收但未收的,應付未付的也做憑證以后再做上述老師說的步驟嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-27 07:43

【用友通如何自動生成收付款憑證?】https://mbd.baidu.com/ma/s/9JdJ2nXl,這個您看下,我之前收藏的

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快賬用戶1027 追問 2022-03-27 07:44

謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-03-27 08:44

不客氣,這是我們的職責所在,您對我的回復滿意的話記得給我好評,謝謝!

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同學您好,計提折舊,無形資產攤銷,成本核算結轉計提工資,稅金等
2022-03-27
1、現(xiàn)金、銀行存款明細核對貨幣資金是企業(yè)最容易出現(xiàn)問題的資產,因此企業(yè)每月都應認真核對每筆款項的進出記錄。月底打出銀行對賬單同企業(yè)銀行明細賬認真核對往來,對存在出入的地方及時處理,確保銀行賬務明確。 2、業(yè)務往來核對 將本月入賬進項和銷項發(fā)票仔細核對,確定每張發(fā)票的結算方式,是現(xiàn)金結算的索要收據(jù)證明,是銀行結算的應取得對應的銀行結算憑據(jù),是往來掛賬的按號入座認真入賬。 3、存貨成本核算每月做賬前最好將上月底賬面庫存商品的名稱、單價、金額詳細列出,結合當月銷售發(fā)票和進項發(fā)票的開票信息。
2020-09-04
你好;? ???參考下。 會涉及盤點下的??
2022-02-24
1、會計資料交接: 會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在交接單中加以說明,由交接人員負責。各類總賬、明細賬核對后填寫交接報告,交接雙方、單位負責人、監(jiān)交人簽字。 2、科目余額交接: 所有賬本的科目余額應與總賬的科目余額持平,并清楚地記錄下科目余額的金額。 3、所交賬簿交接: 現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬 ,明細分類賬等 。 4、交接現(xiàn)金: 并對現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬收支進行核對。 5、印章票據(jù)的交接: 公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚,核對數(shù)量。 6、納稅資料交接: 記賬憑證(注明起止日期);抵扣聯(lián)扣稅憑證(注明起止日期);納稅申報表,(注明起止日期);發(fā)票專用章、發(fā)票使用登記簿、稅控IC卡等;其他事項,根據(jù)單位實際情況填寫。 7、上述交接資料一式三份,需移交人、接交人、監(jiān)交人簽字并人手一份。
2024-07-25
您好 期末調匯的時候,匯率用當月最后一個工作日的
2022-05-08
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