你好,忽略這個(gè)差異就可以的,只要用以前年度損益調(diào)整,或者是利潤分配調(diào)整做了之后都會(huì)有這個(gè)差異的。
老師:我們以前會(huì)計(jì)8月調(diào)整了一筆賬務(wù)以前年度損益的數(shù)據(jù)。他把調(diào)整的這筆數(shù)據(jù)在利潤報(bào)表所得稅下面加了一欄以前年度損益調(diào)整。利潤報(bào)表又不反應(yīng)這個(gè)科目啊應(yīng)該如何跳出。
請(qǐng)問老師報(bào)表上利潤表有以前年度損益調(diào)整,電子稅務(wù)局上小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整,那么這個(gè)以前年度損益調(diào)整應(yīng)該放哪里
我們稅務(wù)登記的是企業(yè)會(huì)計(jì)制度2001,前面會(huì)計(jì)用了以前年度損益調(diào)整,但利潤表里反應(yīng)不出來,導(dǎo)致本年利潤無利潤有差額,我應(yīng)該怎么調(diào)整
你好老師,我跨年度調(diào)增了成本,以前年度損益調(diào)整有增加,但是有虧損,也交不到所得稅,但是調(diào)整的成本,在利潤表里有體現(xiàn),有個(gè)?以前年度損益調(diào)整后才是我的利潤。但是報(bào)稅季報(bào)的表里面沒有這個(gè)+以前年度損益調(diào)整應(yīng)該把這個(gè)數(shù)填在哪里呢?
老師,固定資產(chǎn)折舊計(jì)算有誤,以前年度的要調(diào)整,我用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目調(diào)了,當(dāng)時(shí)這樣寫的分錄:借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整,但我們運(yùn)用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)問怎么調(diào),怎么寫分錄?
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
那對(duì)不起來沒事嗎?本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配與報(bào)表有差異可以不管嗎
對(duì)的是的,沒有關(guān)系的。
如果差異金額大的話也可以不用管嗎?
可以的,可以不用管的。