您好,這個(gè)你要和房東確認(rèn)好了,他同意就可以的
老師,我單位租賃費(fèi)辦公場(chǎng)所,租賃費(fèi)未付,但是租賃費(fèi)發(fā)票已經(jīng)開回來了,我可不可以用租賃費(fèi)發(fā)票和房東的完稅證明為附件,掛到應(yīng)付賬款房租費(fèi)里面?
老師好,請(qǐng)問這種情況的話房租含稅開具租賃專票過來給我們,個(gè)人所得稅是代扣代繳還需在合同上和房東確認(rèn)嗎?
老師你好,個(gè)人在稅務(wù)局代開機(jī)械租賃的發(fā)票,是稅務(wù)局扣個(gè)人所得稅還是由支付單位代扣代繳個(gè)人所得稅
個(gè)人在外租房,公司給報(bào)銷租房費(fèi)用。因房東不提供,自己去稅務(wù)局給公司代開發(fā)票。想問,工資個(gè)稅公司已經(jīng)代扣代繳過了,個(gè)人又代開房租發(fā)票,是否合并入個(gè)稅綜合所得?
您好,老師,我們已經(jīng)支付房租租賃費(fèi)用,但是發(fā)票尚未開具,是否可以代扣代繳個(gè)人所得稅
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
個(gè)稅是由我們承擔(dān)的
那您們可以直接申報(bào)了,發(fā)票沒開可以的
喔,那請(qǐng)問如果這個(gè)月給我們開具發(fā)票,我們代扣代繳申報(bào)可以申報(bào)3個(gè)月不,因?yàn)槲覀冎Ц妒且荒甑?
按次不按月來申報(bào),可以一次性申報(bào)
房屋租賃不是按月申報(bào)么
第十四條 個(gè)人所得稅法第六條第一款第二項(xiàng)、第四項(xiàng)、第六項(xiàng)所稱每次,分別按照下列方法確定: ...... (二)財(cái)產(chǎn)租賃所得,以一個(gè)月內(nèi)取得的收入為一次。 這個(gè)是規(guī)定哈
好的,謝謝老師
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