您好 請(qǐng)問(wèn)大概多少金額 單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

老師你好,我想問(wèn)下,我去年做了一筆費(fèi)用,發(fā)現(xiàn)多計(jì)入了,當(dāng)時(shí)做的是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 4500,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 4500;借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 4500 貸 :其他應(yīng)付款-某某超市4500。我跨年如何調(diào)整這筆分錄呢?這筆費(fèi)用當(dāng)時(shí)不應(yīng)該做的。
去年的賬,我計(jì)提基金管理費(fèi),當(dāng)時(shí)做的分錄是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,跨年了,發(fā)現(xiàn)計(jì)提多了,錢(qián)沒(méi)有付出去,我修改分錄是不是借:其他應(yīng)付款2000,貸:以前年度損益調(diào)整2000,借:以前年度損益調(diào)整2000,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2000,用來(lái)調(diào)整多計(jì)提的2000元,這樣做對(duì)嗎?
以前年度損益調(diào)整管理費(fèi)用要怎么做呢,是公戶(hù)付款的,就是票后面2021年才開(kāi),補(bǔ)了2020年和2019年的這筆分錄要怎么做呢
請(qǐng)問(wèn)2021年的年終獎(jiǎng)是2022年元月份發(fā)放的,這筆款要做以前年度損益調(diào)整嗎?,謝謝!還有2021年發(fā)生的招待費(fèi)和廣告費(fèi)也是2022年元月份付的款,這個(gè)調(diào)整的分錄怎么做?
老師,2021年跨年發(fā)票未做賬,2022年支付寫(xiě)此款,這筆款是管理費(fèi)用職工福利費(fèi),我是不是要做以前年度損益,分錄怎么做
法人名下的專(zhuān)利技術(shù),實(shí)際是公司在用,該專(zhuān)利發(fā)生的維權(quán)費(fèi)用開(kāi)票為法人抬頭的,可否入公司費(fèi)用
一個(gè)建筑總包公司,拿到一個(gè)工程如何分包一般是哪個(gè)部門(mén)定的?
老師好 我現(xiàn)在有一筆30萬(wàn)合作費(fèi)用,對(duì)方公司要求必須公對(duì)公轉(zhuǎn)賬給我,但我自己名下沒(méi)有公司,能不能用朋友公司收這筆款?以什么業(yè)務(wù)會(huì)比較合理呢?或者有沒(méi)有其他合理的對(duì)公方式?
老師這邊辦理清稅,是不是這樣就可以,下一步要干嘛
項(xiàng)目利潤(rùn)計(jì)算就是收入減費(fèi)用嗎
你好老師營(yíng)收賬款借方付貨款什么意思,然后借方余額又表示什么意思謝謝,一般借方都表示已開(kāi)票未收款的金額,有點(diǎn)蒙
老師,我們是干烘干塔的,今年給中糧烘干玉米,我們收取烘干費(fèi),現(xiàn)在對(duì)方提供了一張明細(xì)表,讓我給開(kāi)烘干費(fèi)發(fā)票,之前從來(lái)沒(méi)開(kāi)過(guò),不知道怎么開(kāi),老師能指導(dǎo)一下嗎,
老師您好,兩個(gè)問(wèn)題,一,分紅是不是不一定要到年末,中間月份也可以分紅?二,分紅要交企業(yè)所得稅嗎?謝謝老師
老師你好,比如中秋節(jié)發(fā)的月餅和油,要在個(gè)稅系統(tǒng)里連同工資一起申報(bào)個(gè)稅么?如果申報(bào)個(gè)稅工資與個(gè)稅系統(tǒng)工資不一樣呀?比如實(shí)發(fā)工資4800元,但是個(gè)稅系統(tǒng)里4800元+中秋節(jié)月餅和油(240元/人)申報(bào)5040元申報(bào)么?
老師,我的提問(wèn)問(wèn)題時(shí)間還有2天,過(guò)了時(shí)間是不是就沒(méi)有這個(gè)權(quán)限了,之前提問(wèn)的還能看見(jiàn)嗎?其他同學(xué)提問(wèn)的還能看見(jiàn)嗎?


我們是畜牧業(yè),一般納稅人
金額大概14000多
借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整
這個(gè)必須要在當(dāng)月調(diào)整利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎?
這個(gè)必須要在當(dāng)月調(diào)整利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 是的