您好 請問大概多少金額 單位用什么會計準(zhǔn)則
老師你好,我想問下,我去年做了一筆費用,發(fā)現(xiàn)多計入了,當(dāng)時做的是借:管理費用-福利費 4500,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 4500;借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 4500 貸 :其他應(yīng)付款-某某超市4500。我跨年如何調(diào)整這筆分錄呢?這筆費用當(dāng)時不應(yīng)該做的。
去年的賬,我計提基金管理費,當(dāng)時做的分錄是借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款,跨年了,發(fā)現(xiàn)計提多了,錢沒有付出去,我修改分錄是不是借:其他應(yīng)付款2000,貸:以前年度損益調(diào)整2000,借:以前年度損益調(diào)整2000,貸:利潤分配-未分配利潤2000,用來調(diào)整多計提的2000元,這樣做對嗎?
以前年度損益調(diào)整管理費用要怎么做呢,是公戶付款的,就是票后面2021年才開,補了2020年和2019年的這筆分錄要怎么做呢
請問2021年的年終獎是2022年元月份發(fā)放的,這筆款要做以前年度損益調(diào)整嗎?,謝謝!還有2021年發(fā)生的招待費和廣告費也是2022年元月份付的款,這個調(diào)整的分錄怎么做?
老師,2021年跨年發(fā)票未做賬,2022年支付寫此款,這筆款是管理費用職工福利費,我是不是要做以前年度損益,分錄怎么做
老師,請問,做內(nèi)賬,涉及到公司社保跟個人社保和個稅,我填利潤表的時候工資是含社保和個稅還是不含社保和個稅呢?
老師,出口資格怎么撤銷?需要聯(lián)系哪個部門?
超市打的價值20000多的貨柜,入固定資產(chǎn)還是低值易耗
請問假設(shè)公司進(jìn)貨一批邊豬5000斤,總金額1萬元拉回來分割成不同的部位,再進(jìn)行出售,也會剩余部分?jǐn)?shù)量和肉為庫存,請問我怎么算出售部分的成本和剩余的庫存成本
董孝彬老師直接補寫分錄就行是吧!
@董老師,我們先繼續(xù)討論吧。
我們是外貿(mào)公司,有一批庫存,發(fā)票是今年三月開的,但是出口是今年7月,請問一下這個有沒有稅務(wù)疑點
互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報送,我們公司有一個平臺,客戶用平臺開展業(yè)務(wù) ,在平臺注冊賬戶,付我們公司使用費,但是客戶從平臺獲取不到任何收入。勞務(wù)公司也在我們平臺,派遣人員到跟我們合作的客戶那里工作,我們付勞務(wù)公司管理費 工資社保。但我們從勞務(wù)公司那里獲取不到任何收入。我們要報送嗎,
工程總包公司代發(fā)農(nóng)民工工資的賬務(wù)處理,有個稅
預(yù)付賬款收不回來轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,是預(yù)付賬款的凈損失嗎
我們是畜牧業(yè),一般納稅人
金額大概14000多
借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
這個必須要在當(dāng)月調(diào)整利潤分配未分配利潤嗎?
這個必須要在當(dāng)月調(diào)整利潤分配未分配利潤 是的