您好,這個當然不行的,如果沖回了,說白了,風險很高
老師,我想請問下。今年我們老板想要突破2000萬,但我們業(yè)務可能只達到1900萬。別人建議我們再開100萬的發(fā)票給到客戶,然后1月再紅沖這營收,銷項轉出,這樣是否會有風險呢?
我們有個項目2019年就已經竣工結算,發(fā)票款項都兩清了,今年政府審計,審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結算票據,上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發(fā)票不用操作了。我們這邊應該怎么賬務處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
老師,就是19年開發(fā)票,對方這邊開發(fā)票這個項目是一個大名稱,他們要求重新開,根據項目開,19年公司是6%稅率,現在我們是1%,這個紅沖發(fā)票,又不能紅沖,稅率不一樣,就算可以紅沖,我們喊稅務專管員開通臨時稅率,紅沖,為了不讓稅務局退稅,昂到金額紅沖點,每季度,關于這個項目開發(fā)票是因為對方說項目要分別開紅沖發(fā)票,為了對稅務局這邊有個好解釋,是不是需要付款方這邊寫一個情況說明還是我們公司自己寫個情況說明呀
?老師好,我想問一下 19年開出的發(fā)票 但是項目執(zhí)行至今項目結算后 發(fā)票多開200萬 現在甲方要求紅沖 是否可以紅沖?存在多大的稅務風險?
老師,您好!有個問題麻煩請教一下您,我們有個磚廠,2021年12月份我們給一建筑公司開了100萬的磚的發(fā)票,當時雙方約定能用我們100萬的磚,截止現在對方只用了我們46萬的磚,說是再不用了,剩余54萬的發(fā)票對方要求紅沖發(fā)票,鐘老師,我想問一下像這種情況如果紅沖發(fā)票稅務風險大不大?如果分局要問紅沖發(fā)票這么大金額的發(fā)票我們如何給分局解釋?還有就是紅沖發(fā)票影響的是今年的銷售額嗎?要不要調整2021年度匯算清繳申報表?
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據貼在記賬憑證的后面,沒有票據粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產成本,由此產生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構所在地交?不是增值稅是地方稅,在當地交嗎?不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當地,而不是機構所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到沒到賬賬,平臺提現到個人,個人再轉到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現值金額。我的計算對嗎 答案是691.62