你好,是需要做這個業(yè)務的分錄嗎?
甲公司出售所擁有的無形資產一項,取得收入300 萬元(含增值稅),增值稅稅率6%。該無形資產取得時的實際成本為400萬元,已攤銷120萬元。已計提減值準備50萬元。 要求:編制會計分錄。
轉讓無形資產所有權,不含稅收入25萬元,無形資產的原值為30萬元,已攤銷的無形資產金額6萬元,沒有計提無形資產減值準備,增值稅稅率6%
甲公司出售所擁有的無形資產一項,取得收入300萬元,營業(yè)稅稅率6%。該無形資產取得時實際成本為400萬元,已攤銷120萬元,已計提減值準備50萬元。
甲公司出售所擁有的無形資產一項,取得收入300萬元(含增值稅),增值稅稅率6%。該無形資產取得時實際成本為400萬元,已攤銷120萬元,已計提減值準備50萬元。
某小企業(yè)出售其所擁有的一項無形資產,取得收入300萬元,適用的增值稅稅率為6%。該無形資產取得時的實際成本為400萬元,已攤銷175萬元。假設不考慮其他相關稅費,小企業(yè)出售該項無形資產時,應計入當期損益的金額為()。
您好,老師,調整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關的,還有什么分錄是有關聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機。這是附條件還是附期限?
老師,采購對賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對賬周期是7/26到8/25,作為8月的應付貨款,然后全盤以這周期算8月供應商的委外加工費,請問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個采購對賬周期嗎?我司用供應商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進項稅已經(jīng)抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產幾個產品,產品價格也不同,有些材料是共同領用的,有些按按款式領用不同,很多材料按公斤入貨,細小多,領用也很難按數(shù)量核算,應該按什么方法計算成本?
收到增值稅,出口退稅應該怎么做?分錄啊