你好,是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎?

甲公司出售所擁有的無形資產(chǎn)一項,取得收入300 萬元(含增值稅),增值稅稅率6%。該無形資產(chǎn)取得時的實際成本為400萬元,已攤銷120萬元。已計提減值準備50萬元。 要求:編制會計分錄。
轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)所有權(quán),不含稅收入25萬元,無形資產(chǎn)的原值為30萬元,已攤銷的無形資產(chǎn)金額6萬元,沒有計提無形資產(chǎn)減值準備,增值稅稅率6%
甲公司出售所擁有的無形資產(chǎn)一項,取得收入300萬元,營業(yè)稅稅率6%。該無形資產(chǎn)取得時實際成本為400萬元,已攤銷120萬元,已計提減值準備50萬元。
甲公司出售所擁有的無形資產(chǎn)一項,取得收入300萬元(含增值稅),增值稅稅率6%。該無形資產(chǎn)取得時實際成本為400萬元,已攤銷120萬元,已計提減值準備50萬元。
某小企業(yè)出售其所擁有的一項無形資產(chǎn),取得收入300萬元,適用的增值稅稅率為6%。該無形資產(chǎn)取得時的實際成本為400萬元,已攤銷175萬元。假設(shè)不考慮其他相關(guān)稅費,小企業(yè)出售該項無形資產(chǎn)時,應(yīng)計入當(dāng)期損益的金額為()。
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?