你好,分不分都可以的,只要你能清楚的知道,每一個是多少,就行。
老師,請問計提社保,醫(yī)保時,分錄需要分開嗎?如,借:管理費用-養(yǎng)老保險,管理費用-失業(yè)保險,管理費用-工傷保險,管理費用-醫(yī)保(單位承擔部分),貸:應付職工薪酬-養(yǎng)老,應付職工薪酬-失業(yè),應付職工薪酬-工傷,應付職工薪酬-醫(yī)保(單位承擔部分)
五險一金的科目是要細分五險還是可以直接五險一金,比如,管理費用-五險一金,還是 管理費用-養(yǎng)老 -失業(yè) -工傷 -醫(yī)療 -生育這樣細分?
老師 單位社保部分如果不計提 直接管理費用的話 還用列明細嗎 比如 管理費用_養(yǎng)老 管理費用_醫(yī)療 管理費用_工傷等這樣嗎
老師 社??梢圆挥嬏幔加嫻芾碣M用嗎,如果計提的話費用不是少了嗎,管理費用-社保只是單位發(fā)的部分
老師現(xiàn)在醫(yī)療保險費工傷保險費和離職后福利都屬于社會保險費了嗎還是要根據(jù)受益對象來做分錄嗎還是直接計入管理費用如果要計入管理費用是為什么
稅務師和注會難度相差多大
財管的3此??迹@個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務擔保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預計負債 當期應該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系對不上,當年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權投資賬面價值4000,再沖減應收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務公司材料款,勞務公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
老師,債務擔保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預計負債20,這時應納稅所得額是要調(diào)增的,假設會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應交稅費—應交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認這個損失該咋做
老師 管理費用可以是單位社保總額嗎
可以的,可以這么做的。