你好,是匯算清繳之前沒(méi)有取得發(fā)票嗎??
老師,我問(wèn)下去年年底暫估費(fèi)用的,納稅調(diào)增填在調(diào)整表哪一欄啊
學(xué)堂老師,問(wèn)一下,匯算清繳,五月底去年暫估的費(fèi)用發(fā)票沒(méi)有到!匯算清繳調(diào)增的話直接在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里45行其他填寫(xiě)調(diào)增可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)暫估的管理費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票,年度調(diào)增的時(shí)候,是填寫(xiě)在納稅調(diào)整表,扣除類(lèi)-其他,欄次嗎?
老師,去年暫估,今年找不到發(fā)票,需要調(diào)增,這個(gè)調(diào)增的金額,填在調(diào)整明細(xì)表的哪一行
老師,公司一年暫估了成本。匯算清繳是在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪一欄調(diào)增
老師,23年的賬,有暫估100萬(wàn),在24年5月匯算調(diào)增了,但沒(méi)有反結(jié)賬到23年,結(jié)果在24年的帳里面顯示了24年利潤(rùn)多了100萬(wàn),現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,您好,我們實(shí)際是EXW方式出口,對(duì)方貨代到我們工廠提貨。如果我們貿(mào)易方式填EXW,必須填雜費(fèi),填了雜費(fèi)就跟我們實(shí)際收到的錢(qián)對(duì)不上了(比如貨值1000已收客戶,雜費(fèi)100未收客戶未墊付。我們是按1100確認(rèn)收入開(kāi)票嗎?)我們可以按FOB報(bào)關(guān)嗎?1000貨值收到客戶的錢(qián)確認(rèn)收入,但是報(bào)關(guān)費(fèi),運(yùn)費(fèi)雜費(fèi)發(fā)票都是開(kāi)的客戶的名字,留做備查的話稅務(wù)局會(huì)不會(huì)讓把退稅款退回來(lái)?
老師,我有房貸要還,但是我沒(méi)有房產(chǎn)證,還沒(méi)辦理,那我有房貸這塊可以抵扣個(gè)稅嗎,就是專(zhuān)項(xiàng)附加扣除這塊可以抵扣嗎?沒(méi)有房產(chǎn)證哈
提供完全在境外的服務(wù),開(kāi)發(fā)票是開(kāi)免稅還是零稅率?
固定資產(chǎn)凈值是固定資產(chǎn)賬面價(jià)值嗎?
外購(gòu)的玉米拿來(lái)批發(fā)零售免增值稅嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人只能開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的普票嗎
那個(gè)24年賬的話和電子稅務(wù)局網(wǎng)廳不一樣對(duì)不起來(lái)我是不是要把賬一直反結(jié)賬到24年去?重新錄入正確的然后再去更正所有報(bào)表。還是前面不反結(jié)賬,然后就在當(dāng)月現(xiàn)在調(diào)賬?
你好老師,我們剛成立了一個(gè)公司,買(mǎi)的辦公室用品和廠房設(shè)備如何做賬
老師,增資的話是需要拿錢(qián)實(shí)投嗎?要完成增資和股轉(zhuǎn)是不是還是要先做稅務(wù)后工商?
對(duì)的,取得的部分費(fèi)用票已經(jīng)沖減掉了,還有的沒(méi)沖掉的納稅調(diào)增,就是不知道填在哪里
你好,在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類(lèi)——其他欄次填寫(xiě)調(diào)增?
就是這個(gè)第二大點(diǎn)的第十七小點(diǎn)是吧
你好,是的,是這樣的
好的我知道了謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。