你的意思是你買了部分產(chǎn)品用來生產(chǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品嗎?如果這樣的話,是需要繳納企業(yè)所得稅的。
老師你好,自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免稅的企業(yè)所得稅報(bào)表,在所得減免這里應(yīng)該填免稅額,還是銷售額
老師,你好!我公司是農(nóng)業(yè)企業(yè),企業(yè)所得稅免稅。但是有部分產(chǎn)品是外購的,這部分產(chǎn)品的銷售額需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師好,請問一下,我是小規(guī)模納稅人,我是農(nóng)業(yè)企業(yè),農(nóng)產(chǎn)品免稅,我填企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候,還需要填 免稅農(nóng)產(chǎn)品嗎?還用填寫7.8項(xiàng)嗎?
農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖免稅企業(yè),從外購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品再銷售,需要繳納增值稅和所得稅,如果購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品銷售額超過本身免稅銷售額,會(huì)被取消免稅資格嗎
老師好,請問銷售農(nóng)產(chǎn)品的企業(yè)合作社公司在企業(yè)所得稅上是免稅嗎?還是按小規(guī)模納稅人繳納
上一年度其他應(yīng)收款錯(cuò)記管理費(fèi),本期如何帳務(wù)處理
老師,請問這個(gè)考什么?B為什么不對
在做2024所得稅匯算清繳時(shí),全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費(fèi)用的金額是921萬,計(jì)稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費(fèi)用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,那199萬中包括歸集到成本中的制造費(fèi)用的工資,租金,折舊不呢
關(guān)于國家稅務(wù)總局令第43號文中講到的轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)的解釋 小規(guī)模升為一般納稅人
裝箱單哪里干嘛的,是出口必備單據(jù)嗎
不入庫的商品直接銷售怎么做賬?可以直接轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?
當(dāng)月購買醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用能退嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市購買的監(jiān)控錄像機(jī)和硬盤24000元會(huì)計(jì)分錄怎么做 記固定資產(chǎn)折舊幾年
醫(yī)療保險(xiǎn)需要買多少年
上個(gè)季度的免稅這個(gè)數(shù)據(jù)不小心改為0了,對公司有影響嗎
外購部分產(chǎn)品是直接用于銷售的
那你得正常正常確定收入,正常交稅呀
好的。那填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),免稅收入是要填哪個(gè)附表呢?
填第一個(gè)表兒里就是你發(fā)的第一個(gè)表,農(nóng)林牧漁那里有一個(gè)免稅,你看到嗎?
好的,看到,明白了!謝謝!
祝您生活愉快感謝五星