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例題1:某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)的產(chǎn)品均適用13%的增值稅稅率。 2019年4月銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售額200萬元。購進(jìn)原材料一批,取得對方開具的一張增值稅專用發(fā)票,注明金額100萬元。請計算該企業(yè)當(dāng)期的銷項稅額、進(jìn)項稅額和應(yīng)納的增值稅額?

2022-03-25 11:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-25 11:17

你好 銷項稅額=200萬*13% 進(jìn)項稅額=100萬*13% 應(yīng)納的增值稅額=200萬*13%—100萬*13%

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快賬用戶3067 追問 2022-03-25 11:18

老師,進(jìn)項稅額等于什么呀

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齊紅老師 解答 2022-03-25 11:23

你好 進(jìn)項稅額=100萬*13% 進(jìn)項稅額=進(jìn)項不含稅金額*增值稅稅率?

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你好 銷項稅額=200萬*13% 進(jìn)項稅額=100萬*13% 應(yīng)納的增值稅額=200萬*13%—100萬*13%
2022-03-25
你好,則甲企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項稅額=13萬*200萬/(200萬%2B100萬)
2023-01-10
你好,則甲企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項稅額=13萬*200萬/(200萬%2B100萬)
2023-01-10
你好,則甲企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項稅額=13萬*200萬/(200萬%2B100萬)
2023-01-10
學(xué)員你好,計算如下 13*200/(100+200)=8.666666667
2023-01-10
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