你好,學員,這個需要去稅務局大廳更正了
老師,您已在經營所得匯算清繳中填報了“減除費用”,不可重復扣除。如您需在綜合所得年度匯算中填報,可先更正經營所得申報,否則上述項目默認為0。你在經營所得匯算清繳這個報表要在哪里更改
您已在經營所得匯算清繳中填報了“減除費用”,不可重復扣除。如您需在綜合所得年度匯算中填報, 可先更正經營所得申報,否則上述項目將默認為0。 確定 老師:您好! 我沒有申報這個,但是現在報個人所得稅有這個怎么處理?
老師,經營所得年度匯繳申報需: 申報更正,這個功能變灰了,點不到,如何處理
求助:我一個公司個稅經營所得年度匯繳申報,有兩個人申報失敗,其他人都成功,這兩條申報記錄我啟動更正和作廢都沒用,再次提交申報,提示該申報記錄不存在
老師,問下個體戶經營所得 年 點了年度會繳申報 跳出來上年度不是查賬征收,這個就不需要做了是嗎?只要季度申報季度個人經營所得嗎?
銀行開立一般戶還需要向銀行報備嗎?
老師之前會計做賬可能加稅合計庫存商品了,老師我現在應該怎么改過來呢?
個人所得稅專項扣除標準是多少,例如員工一月4500,二月5800,二月是不是在不考慮專項扣除會涉及個稅
老師晚上好,我勞務公司是一般納稅人準備接一單業(yè)務,就是專門發(fā)放工資的派遣,開勞務發(fā)票是按照6%的開專票,我公司需要收取對方的多少個稅點 才合理才不會虧本呢,這個稅點又是怎么個計算,老師給指點一下,謝謝
從事簡單會計工作幾年了,但不算很有天賦,最近有會計研究生和mba研究生,從就業(yè)前景看老師們建議考哪個比較好,想聽聽建議,謝謝
哪里填的不對呢提交不了
無票支出該怎么處理 轉給員工 他線下采買
我們公司是生產制造企業(yè),有商品出口業(yè)務, 我們的業(yè)務模式是代其他公司出口賺取傭金,但是對方公司的開具的進項發(fā)票的進項稅額是我們墊付的,我們公司今天結匯金額是1385261 進項發(fā)票開具的不含稅金額是1371398 這樣計算出來的換匯率約等于1,這樣合理嗎?
樸老師回答 宿舍員工電費智能電表充值,最終收款電費到公司賬戶上,如何入賬啊
樸老師進 請問一般納稅人和小規(guī)模附加稅都是月度不超過10萬城建稅減半、教育費和地方教育費減免嗎