您好,帶著營業(yè)執(zhí)照和公章身份證就行
麻煩咨詢一下老師,我們公司有3個股東,其中兩個老板經(jīng)常出差,出差的話,他也涉及到一個這個出差補助。曾經(jīng)給這個老板的出差補助費呢,就是稅務(wù)局局就給踢出來,說不合理說不能說你們定多少就是多少,得有個參照。所以我就想知道這個參照的金額是參照誰,怎么個參照法,那像有這老板經(jīng)常在國外,那怎么去給他定義這個補助,出差補助啊,一個地方和一個地方的這個,這個費用還不一樣,你像我們老板哪都走,上海,天津哪都走,遼寧省內(nèi)什么都走。那你這個每次出差的餐就是出差補助餐補什么的,你正常的話都應(yīng)該劃撥,我們就因為他們查一回都給我踢出來了,我們都沒劃撥過,所以說這個想咨詢老師,這個應(yīng)該怎么處理。
老師你好,2019年4月17號,這個營業(yè)執(zhí)照我沒有報稅,稅務(wù)局這邊給電話給,我叫我去處理異常,說了非正常了,那我到時候需要補什么帶什么資料過去
老師你好,我去年7月份注冊的公司,稅務(wù)報到時專管員收了一份營業(yè)執(zhí)照讓我加了qq群就讓我走了,一直沒開展業(yè)務(wù),看到別人說新注冊的公司三個月內(nèi)要開始報稅了,我差不多2021年年底的時候報過一次,登陸后顯示未核定稅種,后來我就沒管了,今年也登陸過幾次,一直顯示密碼錯誤,我也沒在意,直到今天我打12366咨詢說是公司是非正常狀態(tài)無法登陸,讓去找專管員,給專管員打電話,她讓我放著不用處理了,但是放著肯定對征信有影響啊,她讓下周二帶著資料去處理,請問這個必須得找專管員嗎?感覺她不太負責(zé)任,稅務(wù)大廳能辦嗎?問專管員需要什么材料她也不說,公司一直到目前都沒有經(jīng)驗,請問下需要帶什么材料?
老師你好,我想問一下,我公司他有買一下固定資產(chǎn)貨車出去,開票給了對方,如果我這邊要做借應(yīng)收賬款,貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-銷項稅額,那代表我這個月營業(yè)收入為0,但申報增值稅的時候在本年累計收入中又有這個月銷售固定資產(chǎn)出去的數(shù)據(jù)哦,這樣的話,那我這邊要什么解決呢?
老師,我們公司有人有業(yè)務(wù),但是開戶之后一直沒有加人沒有繳費,前面的財務(wù)開戶之后就空放著,我來之后才發(fā)現(xiàn)這個問題,這個要怎么處理?打電話問了社保局的人說做異常年審,去大廳的時候帶上往期個稅申報表,意思是把前面報了個稅的人全部補交社保費嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
好的,謝謝老師
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