都是自己開出去的嗎?
老師,跨年紅沖發(fā)票怎么做分錄
跨年紅沖發(fā)票怎樣做帳務(wù)處理
老師,跨年沖紅發(fā)票和跨月沖紅發(fā)票的操作是一樣的嗎?
老師,跨年紅沖發(fā)票和跨月紅沖一樣操作嗎?
老師,發(fā)票跨月沖紅和跨年沖紅分別怎么做帳?
老師就是社保的增員減員需要用到CA證書嗎?
我們是一家大型商場,對撤場鋪面重新安裝配電設(shè)施,做簡單裝修,這是計入長期待攤費(fèi)用嗎?攤銷幾年呢?
老師您好/:coffee,我是山東淄博的企業(yè),在河北省承德縣的工程已經(jīng)結(jié)束了,現(xiàn)在需要異地申報個稅,您能說一下具體申報流程嗎?
@樸老師,填寫當(dāng)月和年度累計余額
應(yīng)付賬款直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入可以嘛
我的票這個月開進(jìn)來了 但我還沒有去認(rèn)證抵扣 放在有需要德時候去勾選抵扣 那我著票現(xiàn)在需要入賬嗎 還是等認(rèn)證后再入帳
老師,我們有個興業(yè)銀行的賬戶,興業(yè)銀行公戶往興業(yè)銀行代發(fā)工資賬戶轉(zhuǎn)3萬,興業(yè)銀行代發(fā)工資賬戶發(fā)工資2萬,這種可以給我列個分錄嗎?就是在興業(yè)同一個網(wǎng)銀里面操作,從興業(yè)銀行公戶轉(zhuǎn)到興業(yè)代發(fā)工資專戶
老師我們公司是新開立的社保賬戶,那醫(yī)保賬戶員工的工資分別寫多少?我們想按最低社?;鶖?shù)交社保
老師你好,這個為什么不做管理費(fèi)用開辦費(fèi)啊
老師你好!個體工商戶法人也可以發(fā)工資,申報個稅吧?
是的,已經(jīng)開出去的不能收回來了,也跨月和跨年了
借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸、主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。 當(dāng)年的跨年的借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)收賬款。 對應(yīng)的成本都需要紅沖的跨年的成本,也做到以前年度損益調(diào)整。
我們是事業(yè)單位,是非稅收入來的
你好,當(dāng)時開了發(fā)票,分錄是怎么做的?
借:銀行存款 貸:應(yīng)繳財政款
好,不管跨越還是當(dāng)月,都是做相反的分錄。
那如果是重復(fù)多開了發(fā)票,又跨月了不能當(dāng)月做廢,我能在次月開張紅字沖銷嗎
對的是的,是這么做的。
我如果開了紅字發(fā)票沖銷多開的那張發(fā)票,又要怎么做分錄呢
你好,做之前相反的分錄就可以的。
我們是銀行收到錢了才做借:銀行存款,貸:應(yīng)繳財政款,現(xiàn)在的問題是,我重復(fù)多開了一張發(fā)票(12月份多開),然后跨月又跨年了,我在1月份開了一張紅字發(fā)票來沖銷12月份重復(fù)多開的那張發(fā)票,現(xiàn)在針對多開的發(fā)票與紅字發(fā)票,我要如何做帳,因為是多開的,是不能多收錢的
我這樣做帳對嗎?
你多開了一張發(fā)票是怎么做的?借應(yīng)收賬款貸應(yīng)交財政款嗎?
還是多開了沒有做,如果沒有做的話,做這個分錄可以的。
多開的沒有做帳,就是開紅字發(fā)票時才一起做
可以的,可以做你上面的分錄。