都是自己開出去的嗎?
老師,跨年紅沖發(fā)票怎么做分錄
跨年紅沖發(fā)票怎樣做帳務(wù)處理
老師,跨年沖紅發(fā)票和跨月沖紅發(fā)票的操作是一樣的嗎?
老師,跨年紅沖發(fā)票和跨月紅沖一樣操作嗎?
老師,發(fā)票跨月沖紅和跨年沖紅分別怎么做帳?
(2023年)2×22年1月1日,甲公司購入乙公司20%的有表決權(quán)的股份,能夠?qū)σ夜臼┘又卮笥绊憽.?dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的賬面價值為 1 500萬元,除一批存貨公允價值高于賬面價值100萬元外,其他各項可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的公允價值和賬面價值均相同。至2×22年12月31日,乙公司已將該批存貨的60%對外出售。2×22年度乙公司實現(xiàn)凈利潤300萬元,分派現(xiàn)金股利50萬元。不考慮其他因素,2×22年度甲公司對乙公司股權(quán)應(yīng)確認(rèn)投資收益的金額為(?。┤f元。 A.52 B.60 C.58 D.48 老師,此題目怎么算?
老師您好!請問單位開具跨地區(qū)涉稅事項報告,涉稅事項聯(lián)系人填寫外省項目安裝負(fù)責(zé)人員可以嗎?后續(xù)開票由我們銷售公司出納開,不需要安裝聯(lián)系人自己開票吧?
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買蔬菜水果和其它商品付的運(yùn)費會計分錄怎么做
老師,為啥財務(wù)要審核別人錄的進(jìn)貨單銷售單,那個系統(tǒng)呢?
老師,攝像機(jī)、錄音設(shè)備、燈光等租賃出去并且配備專業(yè)人員的,這樣開票出去時稅收分類編碼選哪一個?
老師,因為質(zhì)量問題,貨早在2年前就退了,但是沒有做賬,現(xiàn)在供應(yīng)商退款了 怎么做賬
跟乙方合作,在工作過程中受傷了,最后乙方賠付100615元,乙方說個稅由甲方承擔(dān),說個稅稅率20%會幫甲方代扣代繳,甲方后面可以申請個人所得稅退稅,但是甲方上個月有一筆7.5w項目款,甲方給人家開了發(fā)票,這筆收入會影響后面退稅嗎,還是乙方賠付給甲方的賠償款根本不用交個稅
老師還有個疑問就是一位王員工沒辦卡,將她的工資支付給另一位李員工了,這個李員工把錢給王員工了,王員工收到后寫了收條,工資每人1000元,銀行回單是一張2000元的一個李員工的姓名,這個我怎么做賬啊
問問你,關(guān)于生產(chǎn)加工制造企業(yè)出口退稅, 若是當(dāng)月有出口銷售業(yè)務(wù),但是 當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額是正數(shù)10 例如 (銷項稅額是50,進(jìn)項稅額是40),免抵退稅額是8. 那當(dāng)月是不是就不能退稅了?必須得有 進(jìn)項稅大于銷項稅有留抵稅額這個前提條件才能退稅嗎?
你好老師個體戶經(jīng)營超市一個月一付房租費會計分錄怎么做
是的,已經(jīng)開出去的不能收回來了,也跨月和跨年了
借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸、主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。 當(dāng)年的跨年的借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)收賬款。 對應(yīng)的成本都需要紅沖的跨年的成本,也做到以前年度損益調(diào)整。
我們是事業(yè)單位,是非稅收入來的
你好,當(dāng)時開了發(fā)票,分錄是怎么做的?
借:銀行存款 貸:應(yīng)繳財政款
好,不管跨越還是當(dāng)月,都是做相反的分錄。
那如果是重復(fù)多開了發(fā)票,又跨月了不能當(dāng)月做廢,我能在次月開張紅字沖銷嗎
對的是的,是這么做的。
我如果開了紅字發(fā)票沖銷多開的那張發(fā)票,又要怎么做分錄呢
你好,做之前相反的分錄就可以的。
我們是銀行收到錢了才做借:銀行存款,貸:應(yīng)繳財政款,現(xiàn)在的問題是,我重復(fù)多開了一張發(fā)票(12月份多開),然后跨月又跨年了,我在1月份開了一張紅字發(fā)票來沖銷12月份重復(fù)多開的那張發(fā)票,現(xiàn)在針對多開的發(fā)票與紅字發(fā)票,我要如何做帳,因為是多開的,是不能多收錢的
我這樣做帳對嗎?
你多開了一張發(fā)票是怎么做的?借應(yīng)收賬款貸應(yīng)交財政款嗎?
還是多開了沒有做,如果沒有做的話,做這個分錄可以的。
多開的沒有做帳,就是開紅字發(fā)票時才一起做
可以的,可以做你上面的分錄。