你好,平時要按勞務(wù)所得交稅,其他沒有什么影響
我在公司,他們公司跟一個平臺合作,然后讓公司員工家屬跟這個平臺簽署自由職業(yè)者協(xié)議,發(fā)放工資時備注勞務(wù),這有什么利弊!轉(zhuǎn)賬時已經(jīng)扣過稅了,到時侯還要在合并扣一次稅嗎?
老師,您好,我們是一家建筑勞務(wù)公司,甲方進(jìn)行農(nóng)民工專戶代發(fā)工資時,少數(shù)人員當(dāng)月領(lǐng)取的工資數(shù)額較大,導(dǎo)致個稅應(yīng)繳數(shù)額也偏大,現(xiàn)有家信息科技公司平臺聯(lián)系可以接受代收工資服務(wù),由施工方一次性轉(zhuǎn)入該信息公司賬戶,再由自然人到該公司平臺注冊臨時登記戶,信息公司10萬/人/月以內(nèi)轉(zhuǎn)賬到該自然人賬戶名下,由信息公司進(jìn)行人員個稅申報。請問這樣的操作合法嗎?如果異地項目是不是也應(yīng)該要預(yù)繳個稅?
老師,我們公司是做廣告設(shè)計的,有時候會有些業(yè)務(wù)需要跟公司以外的個人合作,2022年的時候收到過合作的人的一張成本發(fā)票,當(dāng)時公司就做了成本帳,因為不是公司的員工就沒做其它申報,現(xiàn)在收到稅局消息說公司涉及取得自然人代開發(fā)票沒有履行扣繳稅款義務(wù)和成本發(fā)票業(yè)務(wù)真實性核實義務(wù),現(xiàn)在讓我們把當(dāng)時收到的這個成本發(fā)票做勞務(wù)報表處理,我咨詢12366,但是總是沒聽明白對方要我怎么處理,請問老師知道怎么處理嗎?
老師請問下我們公司目前是私企剛成立沒多久,以vr設(shè)備體驗為主,設(shè)備已經(jīng)采購了一部分,款沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 問題一、關(guān)于已付出去的設(shè)備款怎么操作合理 1、已付款的設(shè)備款到時候可以再賣給合資公司可以嗎(平進(jìn)平出?) 2、把已經(jīng)付過的款供應(yīng)商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買這批設(shè)備 3、或者簽一個三方轉(zhuǎn)移協(xié)議? 問題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設(shè)計費等) 1、可以轉(zhuǎn)移到合資公司嗎以什么方式
我是公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。 我們公司目前是私企剛成立沒多久,以vr設(shè)備體驗為主,設(shè)備已經(jīng)采購了一部分,款沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 問題一、關(guān)于已付出去的設(shè)備款怎么操作合理 1、已付款的設(shè)備款到時候可以再賣給合資公司可以嗎(平進(jìn)平出?) 2、把已經(jīng)付過的款供應(yīng)商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買這批設(shè)備 3、或者簽一個三方轉(zhuǎn)移協(xié)議? 問題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設(shè)計費等) 1、可以轉(zhuǎn)移到合資公司嗎以什么方式
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元