你好,9月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅1.52*50=76 借:稅月及附加 76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅 76 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅 76 貸:銀行存款76
某潤(rùn)滑油廠屬增值稅一般納稅人,2019年9月份將自己生產(chǎn)的50升潤(rùn)滑油用于本企業(yè)生產(chǎn)基建工程。該潤(rùn)滑油消費(fèi) 稅的定額稅率為1.52元/升。計(jì)算該廠9月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額,并編制有關(guān)消費(fèi)稅的會(huì)計(jì)分錄。 (寫出計(jì)算過(guò)程、結(jié) 果)
4、某潤(rùn)滑油廠屬增值稅一般納稅人,2019年9月份將自己生產(chǎn)的100升潤(rùn)滑油用于本企業(yè)生產(chǎn)基建工程。該潤(rùn)滑油消費(fèi)稅的定額稅率為1.52元/升。計(jì)算該廠9月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額,并編制有關(guān)消費(fèi)稅的會(huì)計(jì)分錄。(寫出計(jì)算過(guò)程、結(jié)果)
某日化廠為增值稅一般納稅人,2018年7月銷售高檔化妝品,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為200000元,計(jì)算該日化廠7月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額,并編制有關(guān)消費(fèi)稅的會(huì)計(jì)分錄。(高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%)(寫出計(jì)算過(guò)程、結(jié)果)
2.某工廠為增值稅一般納稅人,2019年6月生產(chǎn)銷售柴油1000噸,每噸2500元;生產(chǎn)銷售汽油1500噸,每噸3000元。該廠用50噸柴油兌換30噸食用植物油用于職工利;當(dāng)月購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原料,收到增值稅專用發(fā)票上注明的稅金為1000000元,原材料已庫(kù)。計(jì)算單位換算標(biāo)準(zhǔn):汽油1噸=1388升;柴油1噸=1176升。要求:計(jì)算本月該廠應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅稅額與消費(fèi)稅稅額。
某工廠為增值稅一般納稅人,2019年6月生產(chǎn)銷售柴油1000噸,每噸2500元;生產(chǎn)銷售汽油1500噸,每噸3000元。該廠用50噸柴油兌換30噸食用植物油用于職工福利;當(dāng)月購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原料,收到增值稅專用發(fā)票上注明的稅金為1000000元,原材料已入庫(kù)。計(jì)算單位換算標(biāo)準(zhǔn):汽油1噸=1388升;柴油1噸=1176升。要求:計(jì)算本月該廠應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅稅額與消費(fèi)稅稅額。
小規(guī)模納稅人發(fā)票開(kāi)檢測(cè)費(fèi),商品和服務(wù)稅收分類編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購(gòu)進(jìn)月餅,進(jìn)行包裝再賣出,那購(gòu)進(jìn)的包裝禮盒這些,應(yīng)該進(jìn)銷售費(fèi)用包裝費(fèi)嗎??還是說(shuō)進(jìn)月餅的成本??
老師你好,請(qǐng)問(wèn)土地去年買的,8月份又繳納了契稅,這個(gè)契稅是從8月份開(kāi)始攤銷嗎
老師,我想問(wèn)下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動(dòng)就業(yè)局的失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?以前會(huì)計(jì)是做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn)。感覺(jué)這個(gè)應(yīng)該不對(duì)
樸老師進(jìn),昨天問(wèn)題繼續(xù)
老師請(qǐng)問(wèn)一下,2個(gè)公司同一個(gè)法人,同一個(gè)員工可以一個(gè)公司領(lǐng)工資,另一個(gè)公司繳納社保嗎?
我們是勞務(wù)派遣公司,差額征稅是用5%。但是說(shuō)還有外包6%,這個(gè)外包是啥意思?為什么是6個(gè)點(diǎn)
報(bào)表上其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),他意思是對(duì)方欠我的發(fā)票對(duì)不?
老師您好,供貨商出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,我們可以對(duì)下游供貨商進(jìn)行退貨,并處罰款嗎?還是只能收產(chǎn)品質(zhì)量違約金,做營(yíng)業(yè)外收入