發(fā)票金額可以待攤金額,進項抵扣,如果金額不大可以一次性抵扣,或者抵扣后分次申報
假如公司有一份消殺合同簽訂是一年的,我們按月付款,發(fā)票已經開了全年的給我們公司,應該如何做賬,具體分錄該怎么寫
付款后,客戶公司給我們開具的一份專票,因為郵寄原因導致我們一直沒收到發(fā)票,已經跨年了,現在客戶公司已經注銷了,針對這種情況 我們公司該如何平賬?
你好老師,我們是建筑公司。我們去年11月份跟材料供應商簽訂的合同,分三批提供材料。12月份之前已經提供完第一批次了。沒有給材料公司打款,我們按合同額暫估的材料費,今年提供完材料之后,開具全額發(fā)票,可以抵去年的暫估費用嗎
老師 我們有100多件衣服大概7w多的貨值是寄給一個藝人工作室了 ,本來說還我們的現在人家不還了,也追不回來。那我這個衣服的損失該怎么處理啊啊,這個業(yè)務幫我看看該怎么入賬
老師,我剛接觸這個工程會計,連工程行業(yè)一些核心會計都不熟,也不懂設置這些科目。以及科目使用情況,請問我可以先學習學堂里哪些基礎課程呢?
就是報關單是貨代提供的,我們還需要稅務備案嗎,需要申報出口收入嘛
老師,我們簽了一統(tǒng)防打藥合同,上面有體現農藥明細(需要給對方開局農藥明細發(fā)票),同時我們購買一批農藥(有明細)用于這個項目,但供應商開具的農藥數量比這個合同的多,因為進庫做了庫存,開具農藥發(fā)票也銷了庫存,但還有余量,就是銷比進少,請問多余量我該怎么處理(農藥是直接拉到工地,沒有經過我們)
老師,我們公司有一個股東是公司占比5%,賬上未分配利潤100萬,股東虧損幾十萬,這樣分配給他是不是不用交稅?
您好~ 想咨詢下:針對銷售返利業(yè)務,供應商和公司兩方,會計處理一般怎么做,可以給個例子參考一下嗎?
老師,個人既有綜合所得又有經營所得,月度或季度算稅時5千生計費只能在一個地方扣嗎?
老師,那這個分錄,借:銀行存款,貸:預收賬款,借:其他應收款,貸:銀行存款,對嗎
老師您好,請問一下年報的應付職工薪酬要等于個稅申報的工資收入嗎,因為應付職工薪酬包含了單位繳納的社保,是不是不應該等于個稅申報數
老師,我們有一家個體戶,當時是21年注銷了稅務,但是工商營業(yè)執(zhí)照沒有注銷,現在還需要申報個稅嗎?
不是發(fā)票問題
我問攤12期,分錄該怎么寫
計提待攤跟付款分錄
收到發(fā)票 借:待攤費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 分月支付 借:應付賬款 貸:銀行存款 分攤費用 借:管理費用/制造費用 貸:貸攤費用