購買不交稅 銷售出去免增值稅附加稅 其他的需要交
老師是這么一個問題,實操中,嗯咱是作為購買方,從對方廠家,比如說廣州進了一批貨,進了一批貨回來之后嗯,過了一個月,人家嗯,要求咱作為購買方開具申請一張紅字的信息表,然后對方人家是銷售方,銷售方給咱開了一張。嗯,紅字的銷售折讓發(fā)票是負數的,然后回來我做這個賬的時候,因為他那個銷售折讓,光寫的合計金額是多少沒有具體的明細,我這個錢是應該怎么樣去分攤到我這個庫存商品中啊。
老師您好,請問假如我是批發(fā)商,我向農民買菜,我需要交多少稅?我買了菜之后,再把菜銷售出去,這時我應該交百分之九的稅嗎
老師你好,我想請問一下,我們公司是商貿企業(yè),采購一批貨物,收到進項發(fā)票沒有認證,然后又把這批貨物銷售出去了,賬上是有留抵稅可以抵扣的,所以我沒有認證發(fā)票,但是也導致賬上沒有這一類商品,如果我認證了,留抵稅額不是越來越多嗎?(我認證發(fā)票的時候是:借:庫存商品,借:應交稅額——應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款)
老師,我們向廠家購買一批作為宣傳講課時演示使用的消耗型的藥品,然后貨款是一次性支付的,但是樣品是每個月領取使用的,我剛接手,之前的財務把這個樣品做到庫存商品了,那我后期要怎么處理呢?本來我覺得應該可以作為銷售費用,現在是不是從庫存商品科目出來就要交稅了?
老師,請問,我公司是銷售安裝空調的一般納稅人企業(yè),之前1月份開了一張發(fā)票出去,現在5月份紅沖了,重新開一張金額一樣的發(fā)票,但是現在開出去的進項跟之前抵扣的進項發(fā)票是不一樣的,那我把之前的進項發(fā)票紅沖了,到時候再開出去的話,還需要交稅嗎?如果不開的話,那我的庫存商品哪里就有余額在,
前年把法人的其他應付款轉到實收資本,現在怎么轉回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質,接了勞務公司的項目,現在稅務問我們有沒有資質,稅務需要管理我們有沒有資質嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產車,補計提折舊用以前年度損益調整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應收款,沒有算分紅?
農行給加油站轉帳,做賬借方為什么用預付賬款,
一般納稅人,銷售菜出去的時候是交百分九的增值稅嗎
蔬菜銷售出去免增值稅附加稅的。
蔬菜流通行業(yè)可以免增值稅、附加稅。