你好,可以按月裝訂的,如果你業(yè)務(wù)不多的,可以按年。
通行費(fèi)發(fā)票抵扣問題: 1、通行費(fèi)發(fā)票是普票,但可以抵扣,是否需要打兩份票據(jù)出來,一份用來做賬,一份放在進(jìn)項(xiàng)抵扣聯(lián)里到時一起裝訂? 2、通行費(fèi)發(fā)票里,有不征稅的,但是有一張匯總表它和其他抵扣的票匯總在一起,是否需要抽出這張不征稅的票,單獨(dú)再做賬呢?
請問,發(fā)票認(rèn)證的抵扣聯(lián)和匯總及明細(xì)表,還有開票的沒有匯總及明細(xì)表,是一年的裝訂在一起嗎
老師好,請問增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)抵扣匯總表是和可抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票裝訂在一起嗎
新版稅務(wù)局“稅務(wù)數(shù)字平臺”里怎么查詢打印上個月的勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票匯總表,不是每一筆抵扣的明細(xì),想打印出來和抵扣聯(lián)裝訂在一起方便查閱,不知道的就不要回復(fù)了,謝謝!
你好,我在發(fā)票認(rèn)證平臺抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣匯總,以及下載的發(fā)票明細(xì),這些要裝訂成岫嗎,以前和抵扣聯(lián)裝訂,現(xiàn)在都是數(shù)電發(fā)票,沒有抵扣聯(lián)
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
老師問一下怎么根據(jù)收入成本倒退增值稅稅負(fù)呢?謝謝
租了地皮15年期,按使用權(quán)資產(chǎn)折舊,還是怎么處理呢?
老師,個體戶經(jīng)營所得稅申報(bào)分錄: 計(jì)提時 借:其他應(yīng)收款-個體戶法人 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 貸:銀行存款 個體法人還交經(jīng)營所得稅的錢: 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-個體戶法人 這樣是不是要準(zhǔn)確一些?
購買舊房,已知發(fā)票金額,600萬,算房產(chǎn)稅為何不直接600*(1-30%)*1.2%為何要用600*(1+3%)?(1-30%)*1.2%? 為啥把契稅算進(jìn)去?什么情況下加上契稅,什么情況下不加契稅?
老師個體戶是定期定額顯示上期核定應(yīng)納稅經(jīng)營額是5萬,如果月度收入10萬,需要調(diào)整月度應(yīng)納稅經(jīng)營額不,還能個體戶還能繼續(xù)維持定期定額不
是不是要自己做一個封面,封面寫出什么了
你好,對的是的 憑證名稱 勾選的時間,開票的時間 經(jīng)辦人
每個月銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)都要做一張嗎
對的是的,是這么做的。
一年的裝訂在一起,還是要每個月做嗎
憑證名稱 可以是 某年某月進(jìn)項(xiàng)稅額 嗎
n你好憑證的名稱,勾選清單。 然后勾選的時間填寫所屬期的就可以的,比如你抵扣一月份的增值稅,22年1月1號到1月31號。
那銷項(xiàng)發(fā)票的名稱寫 開票清單嗎
可以的可以這么做的,自己設(shè)置就可以 如果你想不出來的話可以去買。
好的,那每月的申報(bào)表需要做封面嗎
你好,這個可以沒有的。
好的,那每個月的抵扣聯(lián)發(fā)票,抵扣的匯總及明細(xì),還有銷項(xiàng)發(fā)票匯總及明細(xì),可以就放在一起,都放在抵扣聯(lián)發(fā)票封面后,這樣可以嗎
可以的,可以這么做的。
如果是小規(guī)模,沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣,那銷項(xiàng)的匯總明細(xì)表,也是要單獨(dú)裝訂嗎
可以的,可以這么做的。
做賬的銷項(xiàng)發(fā)票后面要附匯總表明細(xì)表嗎
不需要的 掌上不用
就是和抵扣發(fā)票這些裝訂在一起嘛
可以的,可以這么做的。