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魯豐企業(yè)2019年5月9日按合同向佳佳公司預(yù)收貨款60o00元,款項(xiàng)收存銀行。5月26日向佳佳公司發(fā)出產(chǎn)品,價(jià)款60000元,增值稅為7800元。5月28日收到佳佳公司補(bǔ)付貨款7800元,款已收存銀行。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。

2022-03-23 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-23 11:36

借:銀行存款 60000,貸:預(yù)收賬款 60000 借:應(yīng)收賬款 7800,預(yù)收賬款 60000貸:主營業(yè)務(wù)收入60000? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅7800 借:銀行存款 7800,貸:應(yīng)收賬款 7800

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快賬用戶58aq 追問 2022-03-23 12:19

應(yīng)收賬款的7800是什么

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-23 12:25

你整個(gè)單總金額是67800,沖減預(yù)收60000,差額7800就是應(yīng)收賬款啊

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借:銀行存款 60000,貸:預(yù)收賬款 60000 借:應(yīng)收賬款 7800,預(yù)收賬款 60000貸:主營業(yè)務(wù)收入60000? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅7800 借:銀行存款 7800,貸:應(yīng)收賬款 7800
2022-03-23
你好,請把題目完整發(fā)一下
2022-09-02
學(xué)員你好 借:原材料 ? 貸:銀行存款 8借:其他業(yè)務(wù)收入 3000 ? ?貸:其他應(yīng)收款 3000
2022-09-25
你好 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
2022-10-11
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入165000, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)21450, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品115500
2022-10-11
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