您好 請問要退什么款項(xiàng)
增值稅電子普通發(fā)票開錯了,不能作廢,然后紅字只能增值稅專用發(fā)票。那開錯的電子票怎么作廢呢?
請問老師:注冊公司是江南區(qū),施工地派遣工程勞務(wù)服務(wù)在興寧區(qū),有外經(jīng)證,我們開銷項(xiàng)稅率9%,沒有進(jìn)項(xiàng),申報(bào)稅的時候是在興寧區(qū)預(yù)繳增值稅2%?還是按專票上9%來交?什么情況下在施工地預(yù)繳?預(yù)繳金額是不是可以自行計(jì)算申報(bào),不用按發(fā)票上的稅金來交?第一次接觸一般納稅人,麻煩老師幫助
代開增值稅專用發(fā)票作廢已交的稅款怎么退回
公司代開的增值稅專用發(fā)票,繳款后,發(fā)現(xiàn)錯誤,如何作廢,已繳納的稅款如何退,地區(qū)河北
增值稅專用發(fā)票開錯了如何作廢?
老師,新辦企業(yè)第一個季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級會計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。