同學(xué),你好 嗯嗯,是的
我們現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目,合同金額大概1200萬,是設(shè)備采購項(xiàng)目,我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進(jìn)行?,F(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進(jìn)項(xiàng)票是1070,但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設(shè)備已經(jīng)全部開完了,剩下提供給掛靠公司的進(jìn)項(xiàng)缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬進(jìn)項(xiàng)缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們?cè)谏塘浚@個(gè)130萬的進(jìn)項(xiàng)我們提供材料安裝的人工或者運(yùn)輸?shù)某杀?,不夠抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額我們補(bǔ),但是25的所得稅這樣就不用交了,請(qǐng)問這樣可以嗎,還有更好的建議嗎
老師,掛靠對(duì)方公司,現(xiàn)在需要提供票,提供的材料票,比如不含稅99009.9稅率990.1價(jià)稅合計(jì)10萬,是不是可以抵扣990.1,成本是99009.9元?既可以抵也可以當(dāng)成本用
老師好!我們是一般納稅人,現(xiàn)在有家公司掛靠我們公司,我們收取對(duì)方掛靠費(fèi),然后按照一般納稅人施工類9%增值稅發(fā)票給甲方.老師, 掛靠公司是不是應(yīng)該提供相應(yīng)的成本票給我們,對(duì)吧。我想問的是.如果掛靠單位能提供9%的成本專票,那我們可以抵扣9%的進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣的話,那我們是不是就只收取管理費(fèi)就可以了,麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師您好,我是一般納稅人監(jiān)理公司,對(duì)放掛靠我們單位,然后我給對(duì)方開了發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要給我們提供成本票,這個(gè)的話對(duì)方可不可以提供人員名單,我做成工資,這種形式入賬。這樣做會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
老師你好,請(qǐng)問一下,我們是建筑公司被掛靠方,現(xiàn)在掛靠方掛靠我們公司提供成本,發(fā)票材料發(fā)票的時(shí)候,他的附件資料就是必須要給稅務(wù)的資料,我用合同出庫單,還有結(jié)算單,結(jié)算單,如果沒有給我是必須要收回來,還是沒有必要嗯?這三樣?xùn)|西,合同和出貨單肯定是必須的嘛,結(jié)算單必須要收了,還是可以不用?
老師,上次去稅局發(fā)票提額,專管員讓我把公司經(jīng)營場所租賃合同拿去,我說好,現(xiàn)在提額度完成了,我給他送不送租賃合同?他說我們季度房產(chǎn)稅交的少,房產(chǎn)稅3元,土地增值稅31.88元。
我是商貿(mào)批發(fā)類的公司為什么有的公司開過來的發(fā)票,然后弄個(gè)千克,后面又括括號(hào)弄個(gè)公斤呢?我出的時(shí)候要跟著他一模一樣嗎?
我們公司是勞務(wù)公司,很工地上的工人也就是臨時(shí)工不簽合同,有問題沒?
老師,自然人股東把股份賣給A公司,認(rèn)繳750萬,已實(shí)繳了700萬,A公司平價(jià)購股份,打款給自然人股東750萬的話,繳個(gè)稅是按多少繳呀
固定資產(chǎn)5月買入,累計(jì)使用月份1,累計(jì)折舊期間0這樣對(duì)嗎
結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)本月耗用的原材料,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本的會(huì)計(jì)分錄是?
老師,我這邊分公司有一筆工資(分公司申報(bào)個(gè)稅)今天必須付出去??墒倾y行卡限額了,付不了。我是用總公司先幫分公司支付好(分公司不用報(bào)企業(yè)所得稅,都是總公司一起申報(bào))?還是我自己個(gè)人的先付出去,明天分公司再還我?
結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)本月耗用的原材料,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本的會(huì)計(jì)分錄是?
考證一年了,怎么繼續(xù)教育呀,這個(gè)是必須要學(xué)的嗎
老師好個(gè)體收入成本可以按季度結(jié)轉(zhuǎn)不