同學,一般納稅人只要你們是在經營范圍內,有相關合同,蒸菜哦開具,沒有限額。稅局看的是你們的真實業(yè)務
老師 小規(guī)模納稅人? 那我們開票只能開普票,專票只能代開嗎? 稅務局代開是要收幾個點啊?公司開普票一張發(fā)票金額是多少呢? 如果對方是一般納稅人,我們給開的普票,看普票內容有些發(fā)票對方是可以抵扣的嗎?
老師你好。去照相館拍照。對方說如果要開發(fā)票大概要多交6個點的稅錢。我們這次公司去拍照大概費用兩千多不含稅。對方說可以開收據(jù)。就不需要加稅點。我們是一般納稅人。這種情況。怎么處理好?開發(fā)票?還是開收據(jù)。怎么走這個款
老師,你好,我想問下,一個人的名義和公司簽合同,提供建筑勞務,去稅務局代開增值稅普通發(fā)票,所得額需要繳納哪些稅費,稅率大概是多少
公司被稅務局查賬,18年19年的人工費和很多材料費都沒有發(fā)票,人工之前也沒報工資薪金,請問老師!我補開18年和19年的人工發(fā)票要怎么做才能少交點稅,找一個去稅務局開票需要交多少個點的稅,個人開了我是不是還要在公司工資薪金系統(tǒng)里面報稅,補開可以單獨找人去開嗎!以前的人都找不到了,麻煩老師告知我怎么補開人工費
咨詢一下老師,行業(yè)是賣手機的,基本都是銷售給個人,個人也不會要票,進貨時都會開進來進項發(fā)票,導致進項票太大,這種情況可以走上些未開票收入嗎??也不會光讓稅務局找,閑留抵太大,我朋友找的代賬的也不知是怎么做的,光讓稅務局找
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉增值稅只要做借應交銷5 應交 轉出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產后賣給A。這兩種方案從稅負率和經營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?