您好不對(duì),借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品
老師你好。 我們是外貿(mào)企業(yè) 4月收到預(yù)付款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 7月收到客戶尾款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:預(yù)付賬款 應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這樣可以嗎?
就是我做暫估成本的時(shí)候:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款——暫估款 收到發(fā)票時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款 紅沖暫估成本:借:紅字主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:紅字應(yīng)付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎?
商貿(mào)企業(yè)內(nèi)賬,確認(rèn)成本的會(huì)計(jì)分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收成本 貸:預(yù)付/應(yīng)付賬款 這樣做對(duì)嗎?
已經(jīng)預(yù)付對(duì)方款項(xiàng),希望計(jì)提成本如何做賬,預(yù)付時(shí):借預(yù)付賬款貸:銀行存款,計(jì)提成本:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款這樣對(duì)嗎
付款給供應(yīng)商52000,收到發(fā)票后結(jié)轉(zhuǎn)成本可以這樣做分錄嗎? 借:預(yù)付賬款 52000 貸:銀行存款 52000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 52000 貸:庫(kù)存商品
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
我說(shuō)的是內(nèi)賬,簡(jiǎn)化處理,確認(rèn)成本,應(yīng)該是購(gòu)進(jìn)相關(guān)的業(yè)務(wù),您寫(xiě)銷售的分錄,不對(duì)吧,內(nèi)賬不做稅的處理的
你好,內(nèi)賬可以的,不做稅沒(méi)問(wèn)題