1,短期借款通常經(jīng)營(yíng)用,不資本化 2,資本化不利潤(rùn),費(fèi)用化影響利潤(rùn),費(fèi)用化影響業(yè)績(jī) 3,專門借款利息在在建期間需要資本化

我們新工廠建設(shè)對(duì)外借款5000萬,在此期間發(fā)生的借款利息我們資本化處理,第一筆借款利息對(duì)方公司給我們開具了發(fā)票,我們直接資本化處理;但是以后的借款利息對(duì)方公司不給我們提供相應(yīng)的發(fā)票,原因是對(duì)方將這一筆借款當(dāng)做可轉(zhuǎn)債投資進(jìn)行處理,對(duì)方將應(yīng)收利息作為投資收益處理,那我們這邊現(xiàn)在應(yīng)該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
1.以下利息支付符合資本化條件的是A.短期借款利息B.長(zhǎng)期用于三個(gè)月將會(huì)完工的房屋建設(shè)c.長(zhǎng)款用于13個(gè)月將會(huì)完工的房屋建設(shè)D.企業(yè)取得長(zhǎng)期借款用于工程建設(shè),但工程尚未開始建設(shè)。2.可以進(jìn)行利息資本化項(xiàng)目的包括A.短期借款的借款利息B.購(gòu)建固定資產(chǎn)所占用的專門借款C.購(gòu)建固定資產(chǎn)所占用的一般借款D.房屋建設(shè)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)后發(fā)生的長(zhǎng)期借款利息E.企業(yè)取得長(zhǎng)期借款用于工程建設(shè),但工程尚未開始建設(shè)3.判斷對(duì)錯(cuò):借款費(fèi)用應(yīng)予已資本化的借款范圍只包括專門借款
(1)為什么長(zhǎng)期負(fù)債的利息會(huì)資本化處理而短期負(fù)債的利息不資本化處理?(2)長(zhǎng)期借款利息資本化處理和費(fèi)用化處理對(duì)公司的業(yè)績(jī)有何影響?(3)何種情況下長(zhǎng)期借款的利息需要資本化?
9.某事業(yè)單位發(fā)生長(zhǎng)期借款業(yè)務(wù)如下:2020年1月1日借入長(zhǎng)期借款1000萬元,每年年末付息,年利率10%,期限為3年。該筆借款專門用于工程建設(shè),工程于當(dāng)日開工建設(shè),2021年6月30日完工交付使用。做出借入、期末計(jì)息、支付利息、到期的賬務(wù)處理。(提示:第二年6月30日和12月31日分別計(jì)息,注意利息的資本化和費(fèi)用化
某事業(yè)單位發(fā)生長(zhǎng)期借款業(yè)務(wù)如下2020年1月1日借入長(zhǎng)期借款1000萬元,每年年末付息,年利率10%,期限為3年。該筆借款專門用于工程建設(shè),工程于當(dāng)日開工建設(shè),2021年6月30日完工交付使用。做出借入、期末計(jì)息、支付利息、到期的賬務(wù)處理。(提示:第二年6月30日和12月31日分別計(jì)息,注意利息的資本化和費(fèi)用化)
老師,汽油開專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場(chǎng)消費(fèi),經(jīng)營(yíng)商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會(huì)計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長(zhǎng)和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤(rùn)分紅和發(fā)工資不影響對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費(fèi)無論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費(fèi)用都是要帶稅率的發(fā)票對(duì)吧?跟成交方式?jīng)]關(guān)系對(duì)吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實(shí)是直接賣了,那后來進(jìn)的百葉窗我還記材料嗎,能記庫(kù)存商品嗎
老師,請(qǐng)問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請(qǐng)問是按9個(gè)點(diǎn)開嗎?按9個(gè)點(diǎn)只開這一家客戶,會(huì)影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?


謝謝老師!
不客氣,祝你工作愉快