你好,是包含價(jià)內(nèi)稅那部分的

計(jì)算增值稅時(shí),銷項(xiàng)收入包含消費(fèi)稅嗎?即:(價(jià)款+價(jià)外費(fèi)用)×增值稅率=應(yīng)交增值稅,括號(hào)里包含消費(fèi)稅嗎?
應(yīng)稅消費(fèi)品的包裝物進(jìn)行計(jì)算消費(fèi)稅的依據(jù)已經(jīng)包含消費(fèi)稅了嗎?比如這個(gè)問題,某酒廠銷售糧食白酒,包裝物單獨(dú)計(jì)價(jià),收取包裝費(fèi)700元(不含增值稅),這個(gè)700里已經(jīng)包含消費(fèi)稅了嗎?如果沒有,那么為什么不是(700+消費(fèi)稅額)×增值稅率=增值稅?
計(jì)算增值稅的計(jì)稅依據(jù)即增值額含消費(fèi)稅等價(jià)內(nèi)稅嗎?
計(jì)算增值稅的計(jì)稅依據(jù)即增值額含消費(fèi)稅等價(jià)內(nèi)稅嗎?
不含增值稅的價(jià)款,乘以消費(fèi)稅稅率,是計(jì)算的消費(fèi)稅稅額嗎?
開票內(nèi)容是 *經(jīng)營(yíng)租賃的*租金 稅率是百分之幾?
銷售收入減去成本減去提成是什么
老師,我單位是一般納稅人,前幾個(gè)月確定收入客戶說先不要開發(fā)票當(dāng)時(shí)按月份收入各無票申報(bào)了,,在這個(gè)月客戶通知之前收入要開發(fā)票出來,這個(gè)報(bào)稅系統(tǒng)顯示之前已經(jīng)申報(bào)無票收入的40w了,這個(gè)月報(bào)稅怎么報(bào)???
我增加了預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,設(shè)置了601財(cái)政撥款預(yù)算收入,721事業(yè)支出,801資金結(jié)存,810財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn),財(cái)政撥款預(yù)算收入和財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)余額在貸方,是正數(shù),事業(yè)支出和資金結(jié)存也在貸方,是負(fù)數(shù),有問題一樣,啥原因呢
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,我們預(yù)收了菲律賓的折合2000人民幣預(yù)收款,請(qǐng)問計(jì)提銷項(xiàng)稅額,分錄怎么做?
老師,有客戶問一年開不超過500萬,是指一年,還是一個(gè)循環(huán)年度,這個(gè)是什么意思呢
就是資源稅中,準(zhǔn)予扣減的外購應(yīng)稅產(chǎn)品購進(jìn)金額,本地區(qū)原礦適用稅率和本地區(qū)選礦適用稅率,本地區(qū)是指購入后又出售的一方所在地,還是原本銷售方所在的喔
異常憑證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄?
這個(gè)分錄對(duì)么,為了沖平轉(zhuǎn)出未交是負(fù)數(shù),之前一直結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,現(xiàn)在想都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
老師,廚具衛(wèi)具零售在商品和服務(wù)稅收分類編碼中的哪里,可以查詢到


您好,也就是說增值額包含價(jià)內(nèi)稅,不包含增值稅對(duì)嗎?
嗯對(duì),是這個(gè)意思的
那企業(yè)所得稅和員工的個(gè)人所得稅也計(jì)算在增值額里面了吧?
企業(yè)所得稅是不包括的