你好,是沒有通過應(yīng)付職工薪酬嗎
食堂買的菜做的分錄是借管理費用,貸福利費。借福利費,貸銀行存款,是這樣寫分錄嗎?
公司團建的餐費,借管理費用-福利費,貸銀行存款。這樣記賬可以嗎
借管理費用-福利費 貸銀行存款,這樣做正確嗎?
“單位管理費用--福利費”收入是應(yīng)該是借銀行存款,貸單位管理費用--福利費(借方為負)嗎? “單位管理費用--福利費”支出是借“單位管理費用--福利費”(借方為正),貸銀行存款嗎?
老師,我們午餐補貼,我是不是這樣子做:借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付福利費 借:應(yīng)付福利費 貸:銀行存款 /其他應(yīng)付款
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認預(yù)計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
沒有的哦
如果金額不大的話是可以的
超過上萬…,按規(guī)范的來說不管金額大小都要通過應(yīng)付職工薪酬來過度
嗯對,最好是建議過度一下