你好,制造企業(yè)賣東西,客戶不需要發(fā)票,正規(guī)操作是需要做無(wú)票收入處理,沒有少交稅款啊?
請(qǐng)問,現(xiàn)在個(gè)人或者個(gè)體戶去代開增值稅專用發(fā)票或者普票要預(yù)交哪些稅?稅率分別是多少?可以開幾個(gè)點(diǎn)的票?如何果只能開三個(gè)點(diǎn),拿給一般納稅人,他是不是可以抵扣9個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)呢!
老師,我們是賣熱水器的,是吉林省代理,批發(fā)和零售,一般納稅人,我們要是給我們客戶裝修店面收到專票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,我們經(jīng)營(yíng)范圍沒有裝修呀,這個(gè)專票能不能勾選認(rèn)證抵扣銷項(xiàng)稅
我們是制造企業(yè),是一般納稅人,一年偶爾有一兩次出口的業(yè)務(wù),金額不太大,因國(guó)外的客戶只需要的是形式發(fā)票,即自己制作一份就可提供給海關(guān)和客戶,那對(duì)于企業(yè)本身,是否需要單獨(dú)補(bǔ)開具增值稅專用發(fā)票做賬呢?或是做未開票收入申報(bào)納稅呢?
一般納稅人,賣貨的款打到對(duì)公賬戶必須要給客戶開發(fā)票嗎?現(xiàn)在客戶不想額外加稅點(diǎn),那我們是不是可以報(bào)價(jià)的時(shí)候把稅點(diǎn)的錢加到賣價(jià)上?這樣就可以客戶不加稅點(diǎn),我們也能正常開專票?
老師,有一個(gè)地方學(xué)生不是很明白,就是如果我是買東西的人,如果我要求買方給我開一個(gè)專票,因?yàn)槲铱梢杂脕淼挚圻M(jìn)項(xiàng)稅,可為什么一般情況下賣方都會(huì)加點(diǎn)錢呢,哪位老師能用通俗易懂的話告訴我嗎
我們買了一個(gè)公司的全部資產(chǎn),對(duì)方公司要按評(píng)估價(jià)開發(fā)票給我們,但稅費(fèi)要雙方承擔(dān),這個(gè)稅費(fèi)該怎么做賬?
我們公司上一年有200個(gè)員工,安排了2名殘疾人上班,只上了5個(gè)月,請(qǐng)問計(jì)數(shù)殘疾人保證金時(shí),這個(gè)安排殘疾人就業(yè)比例應(yīng)該怎么算
當(dāng)時(shí)錄系統(tǒng)的時(shí)候。要用到倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的余額,余額是指數(shù)量呢?還是金額?
老師,甲公司宣告發(fā)放2016年的股利,當(dāng)時(shí)還沒有購(gòu)買股份,不應(yīng)該影響26年的利潤(rùn)總額,為什么影響2017年的利潤(rùn)總額
老師,公司減資的流程是怎樣的,先從什么開始?
快賬做登記會(huì)不會(huì)稅務(wù)局可以看到
老師,計(jì)提了工資200000 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資的時(shí)候公戶發(fā)放的,12號(hào)發(fā)放了200000萬(wàn)工資 13號(hào)銀行自動(dòng)又退回2萬(wàn)工資,因?yàn)槟莻€(gè)卡號(hào)已經(jīng)不在用了,所以轉(zhuǎn)不過去錢,退回來了,那退回的這一筆應(yīng)該沖什么科目
子公司注冊(cè)資本五萬(wàn),由母公司以投資款形式實(shí)繳五萬(wàn),然后母公司再借子公司五萬(wàn),這樣子公司賬面上就有十萬(wàn)。之前用于營(yíng)建的五萬(wàn)私人借款可以用發(fā)票報(bào)銷,然后私人轉(zhuǎn)賬給我們。這個(gè)需要怎么操作嗎
現(xiàn)金流量表是根據(jù)銀行存款日記賬和庫(kù)存現(xiàn)金日記賬哪一列填
請(qǐng)問老師,出財(cái)務(wù)報(bào)告,做這個(gè)季度和上個(gè)季度相比可以嗎
賣東西不開發(fā)票,沒有銷項(xiàng)稅。進(jìn)項(xiàng)稅是否可以省出來抵扣開票的銷項(xiàng)?
你好,賣東西不開發(fā)票,需要做無(wú)票收入處理,是有銷項(xiàng)稅額的。
無(wú)票收入可以抵扣進(jìn)項(xiàng)么?怎么抵扣?
你好,無(wú)票收入可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了,就可以抵扣無(wú)票收入的銷項(xiàng)稅額啊?
和正常開票一樣的?就是申報(bào)的時(shí)候,銷售填無(wú)票收入,自動(dòng)也會(huì)計(jì)算出銷項(xiàng)。然后認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。也是和有票一樣抵扣了是么?
你好,是的,是這樣的