你好,制造企業(yè)賣(mài)東西,客戶不需要發(fā)票,正規(guī)操作是需要做無(wú)票收入處理,沒(méi)有少交稅款啊?
請(qǐng)問(wèn),現(xiàn)在個(gè)人或者個(gè)體戶去代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票或者普票要預(yù)交哪些稅?稅率分別是多少?可以開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的票?如何果只能開(kāi)三個(gè)點(diǎn),拿給一般納稅人,他是不是可以抵扣9個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)呢!
老師,我們是賣(mài)熱水器的,是吉林省代理,批發(fā)和零售,一般納稅人,我們要是給我們客戶裝修店面收到專(zhuān)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,我們經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有裝修呀,這個(gè)專(zhuān)票能不能勾選認(rèn)證抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅
我們是制造企業(yè),是一般納稅人,一年偶爾有一兩次出口的業(yè)務(wù),金額不太大,因國(guó)外的客戶只需要的是形式發(fā)票,即自己制作一份就可提供給海關(guān)和客戶,那對(duì)于企業(yè)本身,是否需要單獨(dú)補(bǔ)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票做賬呢?或是做未開(kāi)票收入申報(bào)納稅呢?
一般納稅人,賣(mài)貨的款打到對(duì)公賬戶必須要給客戶開(kāi)發(fā)票嗎?現(xiàn)在客戶不想額外加稅點(diǎn),那我們是不是可以報(bào)價(jià)的時(shí)候把稅點(diǎn)的錢(qián)加到賣(mài)價(jià)上?這樣就可以客戶不加稅點(diǎn),我們也能正常開(kāi)專(zhuān)票?
老師,有一個(gè)地方學(xué)生不是很明白,就是如果我是買(mǎi)東西的人,如果我要求買(mǎi)方給我開(kāi)一個(gè)專(zhuān)票,因?yàn)槲铱梢杂脕?lái)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,可為什么一般情況下賣(mài)方都會(huì)加點(diǎn)錢(qián)呢,哪位老師能用通俗易懂的話告訴我嗎
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
小規(guī)模企業(yè)未達(dá)到起征點(diǎn)增值稅減免計(jì)入哪個(gè)科目
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報(bào)表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫(xiě)?
貨物發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)能抵扣服務(wù)費(fèi)稅點(diǎn)嗎?
你好老師申報(bào)年度殘疾人就業(yè)保障金報(bào)表,公司就一個(gè)人,不是殘疾人,那這個(gè)怎么申報(bào),還是要填寫(xiě)是嗎
賣(mài)東西不開(kāi)發(fā)票,沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅。進(jìn)項(xiàng)稅是否可以省出來(lái)抵扣開(kāi)票的銷(xiāo)項(xiàng)?
你好,賣(mài)東西不開(kāi)發(fā)票,需要做無(wú)票收入處理,是有銷(xiāo)項(xiàng)稅額的。
無(wú)票收入可以抵扣進(jìn)項(xiàng)么?怎么抵扣?
你好,無(wú)票收入可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了,就可以抵扣無(wú)票收入的銷(xiāo)項(xiàng)稅額啊?
和正常開(kāi)票一樣的?就是申報(bào)的時(shí)候,銷(xiāo)售填無(wú)票收入,自動(dòng)也會(huì)計(jì)算出銷(xiāo)項(xiàng)。然后認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。也是和有票一樣抵扣了是么?
你好,是的,是這樣的