你好,是的,是這樣的
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi),在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表必須做調(diào)整填報(bào)嗎?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)在匯算清繳A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里是手動(dòng)填寫嗎
匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表怎么填
老師,請問一下不是小微企業(yè)。期間費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)我直接按照做賬的填寫吧?然后納稅調(diào)整明細(xì)表也有一個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi),我就按照消銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)?管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)合計(jì)填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表賬載金額。
老師請問一下匯算清繳的業(yè)務(wù)招待費(fèi),需要把銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)加管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)合計(jì)到納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 里面填寫嘛?我看到納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)只讀取到管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
調(diào)整去年科目記錯(cuò)的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時(shí)科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯(cuò)了,記錯(cuò)的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個(gè)月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯(cuò)誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報(bào)增值稅,在申報(bào)過程中銷售收入未扣減對應(yīng)的土地價(jià)款,請問老師,在剩余的申報(bào)時(shí),以前未扣的土地你價(jià)款怎么處理?
老師請問 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營主營成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個(gè)體工商戶開直播服務(wù)費(fèi)票據(jù),沒超過稅務(wù)核定范圍,無個(gè)稅增值稅,有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價(jià)計(jì)稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財(cái)務(wù)報(bào)表給老板看???
含人工的不銹鋼復(fù)合板材料供應(yīng),一般開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒有繳納過稅,需要填報(bào)資料稅收金額是不是填0
個(gè)人借款給公司,個(gè)人和公司需要繳納哪些稅
老師,我在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里填寫了業(yè)務(wù)招待費(fèi)的金額,稅收金額自動(dòng)就出來了,然后調(diào)整金額也出來了
您好老師,福利費(fèi)在期間費(fèi)用里填到哪類呢?沒看到有福利費(fèi)這個(gè)項(xiàng)目類別。
你好,福利費(fèi)在期間費(fèi)用的職工薪酬欄次體現(xiàn)啊?
老師,我可不可以把下單業(yè)務(wù)招待費(fèi)科目的金額調(diào)到福利費(fèi)里面,然后填在期間費(fèi)用明細(xì)表職工薪酬里面呢?
你好,不可以,因?yàn)楦静皇峭粋€(gè)明細(xì)?
老師,我公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)都是老板和同事拿回來的餐費(fèi)發(fā)票,也不算多,我想把賬套里的業(yè)務(wù)招待費(fèi)都改一下,改到福利費(fèi)里可以嗎,然后在期間費(fèi)用明細(xì)表里,把福利費(fèi)填入職工薪酬里面?
你好,不可以。二者用途是明顯不同的?
老師,那怎么辦呢,那下到業(yè)務(wù)招待費(fèi)科目的金額就調(diào)整,福利費(fèi)下到期間費(fèi)用明細(xì)表職工薪酬里面,可以嗎老師?
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
老師,看到了,那您說怎么填報(bào)表合適呢?
你好,根據(jù)業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生情況據(jù)實(shí)填寫,按規(guī)定做納稅調(diào)增處理啊?
您好老師,填完后顯示實(shí)際補(bǔ)(退)所得稅額:80.17 老師這交稅的金額,如何做分錄?
你好 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
好的,謝謝老師!
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。