你好,同學(xué),A表適用于月度(季度)納稅申報(bào),B表適用于年度的匯算清繳,C表適用于兩處及以上所得年度匯總納稅申報(bào)

老師,一般什么情況下,就要填C表的,多處所得,有二個(gè)個(gè)體要交,如有一個(gè)是小微企業(yè),有一個(gè)是個(gè)體要不要交,有沒有表啊,因?yàn)椴欢趺礃硬乓頒表
老師,請(qǐng)問一下個(gè)體戶一般是不是只需要申報(bào)B表?。緼表跟C表是什么情況下才需要申報(bào)的吖?
老師有個(gè)個(gè)體戶的問題想咨詢一下,就是老板有好幾個(gè)個(gè)體戶,那這每個(gè)個(gè)體戶是不是需要報(bào)B表?然后再另外選一個(gè)個(gè)體戶報(bào)C表
請(qǐng)教老師,合伙企業(yè)和個(gè)體工商戶的營(yíng)業(yè)所得怎么申報(bào)?是不是有A表B表C表一說
老師,請(qǐng)教一下,申報(bào)年度關(guān)聯(lián)報(bào)表時(shí),有個(gè)《年度關(guān)聯(lián)交易財(cái)務(wù)狀況分析表(報(bào)告企業(yè)個(gè)別報(bào)表信息》,這個(gè)是什么情況下填的,我公司情況是AB兩家企業(yè)的法人,AB是關(guān)聯(lián)關(guān)系,A是境內(nèi)企業(yè),B是境外企業(yè),A把貨賣給B公司。這樣情況,我A公司需要填這個(gè)表嗎
老師,汽油開專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場(chǎng)消費(fèi),經(jīng)營(yíng)商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會(huì)計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長(zhǎng)和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤(rùn)分紅和發(fā)工資不影響對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費(fèi)無論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費(fèi)用都是要帶稅率的發(fā)票對(duì)吧?跟成交方式?jīng)]關(guān)系對(duì)吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實(shí)是直接賣了,那后來進(jìn)的百葉窗我還記材料嗎,能記庫(kù)存商品嗎
老師,請(qǐng)問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請(qǐng)問是按9個(gè)點(diǎn)開嗎?按9個(gè)點(diǎn)只開這一家客戶,會(huì)影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?


那A表是不是這個(gè)季度納稅申報(bào)阿?
還有就是C表一定要申報(bào)嘛?要是一個(gè)老板4家個(gè)人獨(dú)資 需要申報(bào)C表不?
對(duì),a表是季度申報(bào)的
嗯,2個(gè)以上就要申報(bào)c表的
不申報(bào)會(huì)怎樣吖?必須要申報(bào)嘛?還有就是4家每家都有申報(bào)C表嘛?
還是只選擇其中一家申報(bào)C表就行吖。
有個(gè)老板有家一般納稅人的公司,有家個(gè)體,他的個(gè)體我沒有申報(bào)C表耶
同學(xué),公司是需要申報(bào)企業(yè)所得稅的,剩余的個(gè)體是需要匯總申報(bào)一個(gè)c表的
去年我沒有申報(bào)過C表耶,稅局也沒有打過電話,我也不知道了,心好慌,每次年報(bào)完叫稅局查個(gè)體有沒有沒申報(bào)額,稅局說沒有
按規(guī)定是需要申報(bào)c表的
好麻煩啊C表,電子稅務(wù)局又申報(bào)不了先太難了
建議您及時(shí)申報(bào),防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
去年在電子稅務(wù)局說申報(bào)的,結(jié)果說要先申報(bào)A表然后C表,叫稅局查又說沒有要申報(bào)的,我沒接觸過個(gè)體也不懂,就報(bào)了個(gè)稅系統(tǒng)那里的B表而已
定期定額的個(gè)體戶是不用申報(bào)的,查賬征收是需要申報(bào)的。
納稅人取得經(jīng)營(yíng)所得,按年計(jì)算個(gè)人所得稅,由納稅人在月度或季度終了后15日內(nèi),向經(jīng)營(yíng)管理所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理預(yù)繳納稅申報(bào),并報(bào)送《個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表(A表)》。在取得所得的次年3月31日前,向經(jīng)營(yíng)管理所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理匯算清繳,并報(bào)送《個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表(B表)》;從兩處以上取得經(jīng)營(yíng)所得的,選擇向其中一處經(jīng)營(yíng)管理所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理年度匯總申報(bào),并報(bào)送《個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表(C表)》。 個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得稅A表: ? 1、適用范圍 本表適用于查賬征收和核定征收的個(gè)體工商戶業(yè)主、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)投資人、合伙企業(yè)個(gè)人合伙人、承包承租經(jīng)營(yíng)者個(gè)人以及其他從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的個(gè)人在中國(guó)境內(nèi)取得經(jīng)營(yíng)所得,辦理個(gè)人所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)時(shí),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送。 合伙企業(yè)有兩個(gè)或者兩個(gè)以上個(gè)人合伙人的,應(yīng)分別填報(bào)本表。 2、報(bào)送期限 納稅人取得經(jīng)營(yíng)所得,應(yīng)當(dāng)在月度或者季度終了后15日內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理預(yù)繳納稅申報(bào)。 個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得稅B表: ? ? 1、適用范圍 本表適用于個(gè)體工商戶業(yè)主、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)投資人、合伙企業(yè)個(gè)人合伙人、承包承租經(jīng)營(yíng)者個(gè)人以及其他從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的個(gè)人在中國(guó)境內(nèi)取得經(jīng)營(yíng)所得,且實(shí)行查賬征收的,在辦理個(gè)人所得稅匯算清繳納稅申報(bào)時(shí),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送。 合伙企業(yè)有兩個(gè)或者兩個(gè)以上個(gè)人合伙人的,應(yīng)分別填報(bào)本表。 2、報(bào)送期限 納稅人在取得經(jīng)營(yíng)所得的次年3月31日前,向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理匯算清繳。 個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得稅C表: 1、適用范圍 本表適用于個(gè)體工商戶業(yè)主、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)投資人、合伙企業(yè)個(gè)人合伙人、承包承租經(jīng)營(yíng)者個(gè)人以及其他從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的個(gè)人在中國(guó)境內(nèi)兩處以上取得經(jīng)營(yíng)所得,辦理合并計(jì)算個(gè)人所得稅的年度匯總納稅申報(bào)時(shí),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送。 2、報(bào)送期限 納稅人從兩處以上取得經(jīng)營(yíng)所得,應(yīng)當(dāng)于取得所得的次年3月31日前辦理年度匯總納稅申報(bào)。
建議您和當(dāng)?shù)囟悇?wù)局再核實(shí)一下,是否報(bào)送
對(duì)了,有個(gè)個(gè)體戶是核定應(yīng)稅所得率都,不懂要不要申報(bào),我打電話問稅管員有沒有未申報(bào)的,稅管員說沒了
好,我明天問問一下稅局看看,謝謝老師
核定征收的個(gè)體一般不需要再匯算了
那個(gè)是核定應(yīng)稅所得率的個(gè)體戶 那就是核定應(yīng)稅所得率,跟定期定額可以不申報(bào)C表了。定期定額電子稅務(wù)局每個(gè)季度稅局自動(dòng)幫申報(bào)就,核定應(yīng)稅所得率都季度的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得我在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的,應(yīng)該是A表,年報(bào)那個(gè)不給我申報(bào),提示不是查賬征收。 其他的個(gè)體的查賬我不知道有沒有別的個(gè)體我就申報(bào)了年報(bào)B表。 現(xiàn)在這這個(gè)個(gè)體戶老板有三個(gè)個(gè)體 個(gè)人獨(dú)資的,我知道她4家,我目前申報(bào)了兩家再個(gè)稅系統(tǒng)那里的年報(bào),但是有家那里年報(bào)是灰色的,好奇怪。
要是說4家個(gè)體同一個(gè)老板,我是不是選擇一家個(gè)體戶申報(bào)C表就行了呀
年報(bào)是灰色,是否沒有點(diǎn)擊開始申報(bào),或者有數(shù)據(jù)調(diào)整錯(cuò)誤無法進(jìn)行下一步。 選擇一家個(gè)體戶,在申報(bào)表中匯總所有個(gè)體戶進(jìn)行申報(bào)
點(diǎn)擊了。就是灰色的,然后好奇怪出來的數(shù)據(jù)竟然跟另外一家我申報(bào)了年報(bào)的一模一下,但是又不是同一家,好神奇。我要問問稅局才得了
是不是兩個(gè)是同一個(gè)稅號(hào)?
不是,我還特意看了,個(gè)體名字跟稅號(hào)不一樣的,我在納悶系統(tǒng)是不是有毛病來著,又剛剛好稅局下班了,沒法問。 還有個(gè)體戶稅號(hào)一樣的嘛?
描述不對(duì),我的意思是不是同一區(qū)域的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)分支