你好同學,據(jù)我了解,像農(nóng)藥,它的增值稅和所得稅都不減免了。
一般人,公司承擔全部公積金,不需要個人承擔,那會計登陸怎么寫
老師,增值稅抵扣怎么做賬呢?我之前進項是 借庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸預(yù)付賬款 銷項是做的 借預(yù)付賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 現(xiàn)在抵扣怎么做分錄呢?
請問最新社?;鶖?shù)沒出來,這個月計提要注意什么呢?
老師你好,請問現(xiàn)金流量表跟利潤表和資產(chǎn)負債表的關(guān)系
老師,總公司和分公司之間有沒有辦法進行進項稅轉(zhuǎn)移?
老師,內(nèi)賬,公司2024年11月開始,后來2025年3月,有人合伙,怎么做做賬
老師您好,我刷視頻看到審計新改的什么銀行函證10天的知識點,我聽課沒聽到,能給我說一下原文嗎,謝謝老師
老師您好,我們是從事磷礦石買賣的貿(mào)易公司。2023年7月份從一家客戶購買礦石,當時發(fā)票已經(jīng)抵扣。后因貨款等原因起訴我公司今天收到對方的紅字發(fā)票信息確認單,他們開紅字發(fā)票的原因是銷售折讓。請問我該不該確認這個信息單,如果確認了對我們有什么影響
24年資產(chǎn)負債表里的應(yīng)付利潤里有-8萬多,這個在年末時要處理嗎?25年-8萬還在應(yīng)付利潤里,今年產(chǎn)生的利潤卻在未分配利潤里,這個怎么回事,怎么調(diào)或在年末的時候要注意什么呢?謝謝
老師我們銷售了貨物,分錄是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。為什么利潤表里面,沒有把稅費這塊扣除利潤呢