你好,是出借資金的利息收入嗎???
老師,我們公司是汽貿(mào)公司,給司機(jī)買車還提供借款,那應(yīng)收的利息怎么做賬務(wù)處理,實(shí)際收到怎么做賬務(wù)處理,之前的財(cái)務(wù)都是收到在做借銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入~利息,我現(xiàn)在補(bǔ)上確認(rèn)的怎么做賬務(wù)處理
老師,我們公司是汽貿(mào)公司,給司機(jī)買車還提供借款,那應(yīng)收的利息怎么做賬務(wù)處理,實(shí)際收到怎么做賬務(wù)處理,之前的財(cái)務(wù)都是收到在做借銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入~利息,我現(xiàn)在補(bǔ)上確認(rèn)的怎么做賬務(wù)處理,有人解決嗎?問(wèn)了沒(méi)人回復(fù)
老師,計(jì)提應(yīng)收利息怎么做賬,我做的是借應(yīng)收利息貸財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字,實(shí)際收到利息怎么做賬,確認(rèn)收入又怎么做賬?
老師,想問(wèn)一下收到銀行利息該怎么做賬呢? 為什么我看到會(huì)計(jì)做的賬是 借銀行存款 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出(紅字)
老師,收到銀行利息怎么做分錄,是借:銀行存款貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用一利息收入,還是貸:利息凈支出紅字
如果公司規(guī)定員工只能報(bào)銷硬臥,但員工買了軟臥的票,報(bào)銷時(shí)按硬臥票價(jià)給予報(bào)銷,請(qǐng)問(wèn)算可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅按硬臥價(jià)格算還是按實(shí)際取得的軟臥車票金額計(jì)算?按軟臥算的金額可全抵扣還是需要把超標(biāo)準(zhǔn)的部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
中級(jí)跟著60天上岸學(xué)能考過(guò)嗎?現(xiàn)在課程都還沒(méi)講完,有點(diǎn)慌啊,講到月底還沒(méi)講完
老師您好,請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),幾臺(tái)挖機(jī)一起轉(zhuǎn)讓,凈值66萬(wàn),需要做評(píng)估嗎?
公司建內(nèi)賬,代理的外賬應(yīng)收應(yīng)付和利潤(rùn)都不能做參考,我目前能得到的數(shù)據(jù)是代理外帳中的實(shí)收資本,自己公司臺(tái)賬中結(jié)算的應(yīng)收應(yīng)付,和銀行卡中的貨幣資金。但是這幾個(gè)數(shù)據(jù)做期初數(shù)據(jù),資產(chǎn)負(fù)債表不平衡怎么辦
車輛保險(xiǎn)合同印花稅屬于哪個(gè)稅目?
簽署合同,銷售按返利,半年結(jié)算一次,正常賬務(wù)怎么處理?
一般納稅人建筑公司,我們2020年的項(xiàng)目給人家漏水了,現(xiàn)在要給人家賠償20萬(wàn)元,但是他們不能開賠償類發(fā)票,只能讓人代開“代收水費(fèi)”發(fā)票20萬(wàn)元, 可以嗎
工會(huì)經(jīng)費(fèi)稅務(wù)局是怎么征收的
怎么審核發(fā)票的合規(guī)性?
老師,讓補(bǔ)稅,調(diào)匯算清繳,怎么調(diào),直接把成本調(diào)了補(bǔ)稅嗎還是所得稅也得調(diào)10~12月的。
是呢老師
你好,是出借資金的利息收入 確認(rèn)利息收入的時(shí)候,借:其他應(yīng)收款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 實(shí)際收到利息的時(shí)候,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款?
出借利息每月計(jì)提應(yīng)收利息了呀,不是一次性還款,按月還
你好,出借利息每月計(jì)提應(yīng)收利息 借:其他應(yīng)收款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 就是這個(gè)分錄啊?
計(jì)提應(yīng)該是借應(yīng)收利息吧
你好,一般企業(yè)出借資金,取得的利息收入款項(xiàng)沒(méi)有收到是通過(guò)??其他應(yīng)收款? 科目核算才是的?
可我的本金已經(jīng)通過(guò)其他應(yīng)收款核算了
你好,就是因?yàn)楸窘鹗峭ㄟ^(guò)其他應(yīng)收款核算,那對(duì)應(yīng)的利息也應(yīng)當(dāng)通過(guò)? 其他應(yīng)收款核算才是啊?
那怎么能知道利息欠了多少?本金又欠了多少?
你好,可以在其他應(yīng)收款先設(shè)置本金,利息明細(xì)分別核算就可以解決啊?
那我現(xiàn)在已經(jīng)通過(guò)應(yīng)收利息核算了,而且走的借應(yīng)收利息,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字,實(shí)際收到,借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收利息沒(méi)平,現(xiàn)在要怎么處理呢?
你好,你需要把你錯(cuò)誤的分錄紅沖。然后這樣處理才是的 確認(rèn)利息收入的時(shí)候,借:其他應(yīng)收款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 實(shí)際收到利息的時(shí)候,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款?
會(huì)計(jì)年度是上一年的,也可以沖紅嗎?
其他業(yè)務(wù)收入,財(cái)務(wù)費(fèi)用都沖紅處理?
你好,可以紅沖 涉及損益的科目,通過(guò)? 以前年度損益調(diào)整? 科目代替入賬就是了?
那我本月計(jì)提并沒(méi)有開票,提前交稅?
你好,有確認(rèn)利息收入嗎?
實(shí)際收到利息開票確認(rèn)收入
你好,實(shí)際收到利息開票確認(rèn)收入,那就在開具發(fā)票的時(shí)候申報(bào)納稅