嗯,其實是這樣的,如果法人收到錢啊,法人可以把這個錢直接確定收入就可以的。如果說你想避稅的話,那你可以這樣,可以把那個錢轉(zhuǎn)到公司的公戶,然后呢,從公戶再重新轉(zhuǎn)給法人,你可以以工資的形式,然后給他申報個稅工資。

老師,請問公司走私賬的貨款,就是對方需要我們從私卡把貨款轉(zhuǎn)到對方私卡上,但是我們公司用作轉(zhuǎn)賬的私卡沒錢了,這個私卡不是法人的,公戶有錢,現(xiàn)在我們把公戶的錢轉(zhuǎn)到法人私卡上,是由法人私卡直接轉(zhuǎn)給客戶私卡上風(fēng)險小一點,還是從公戶轉(zhuǎn)法人私卡再從法人私卡轉(zhuǎn)公司專用私卡(不是法人私卡),再由公司專用私卡轉(zhuǎn)給客戶私卡風(fēng)險小一點?
老師,我們是旅游公司,請問我們公司法人收了客戶私對私轉(zhuǎn)款,這個怎么合理避稅?客戶沒有公司的,都是個人旅游找我們預(yù)定酒店、機(jī)票、用車等等
老師,請問下,我們公司是一般納稅人,然后有客戶和我們簽合同,客戶合同上用的是公司名字,但是客戶一直都是用個人的名字(不是公司的名字)給我們公司私賬對我們公司的私賬打過來的,也一直不要求開票,但是就這個月3月份。他用個人的名字打了一筆款到我們公司的公賬上,原來不要求開票,也一直私對私,這次這么操作,我該怎么做呢
我們公司接了一個活動策劃、周邊游這樣的活動,然后外包給了旅游公司,這樣我們對公打款給旅游公司,但是沒有發(fā)票,所有的發(fā)票:住宿、餐飲、交通之類的都是直接給客戶的,那我這個等于是公賬有支出,但是沒有發(fā)票進(jìn)來,這個可以嗎?之后的活動也是這樣會有問題嗎
老師,我們公司名下有兩個公司,一個酒店餐飲一個是旅游公司,為了方便,我們公司將所有產(chǎn)品以旅游公司的名字掛在了美團(tuán)和攜程及抖音上,收入也進(jìn)了旅游公司賬戶,我可以在將酒店的收入掛往來,客戶發(fā)票也由酒店這個公司自己開嗎?這樣在稅務(wù)上有問題嗎?
老師,我們公司老板用自己的錢買了5萬的東西送人,發(fā)票也開到公司名下了,但是送人的時候開了4萬的發(fā)票給客戶,請問老師,我們應(yīng)該按照4萬來入賬算折舊,還是5萬來入賬呀
公司很多抬頭,有家公司接受其他內(nèi)部公司的款項以后,再付給供應(yīng)商,沒有利潤,沒有成本,但是開了往來發(fā)票。算不算虛開發(fā)票?
#提問 老師:#提問 老師:工資薪金個人所得稅申報,從自然人電子稅務(wù)局平臺申報,怎么總提示沒有設(shè)置密碼?在哪里設(shè)置? 可以讓法定代表人在個人所得稅app操作設(shè)置密碼 財務(wù)負(fù)責(zé)人可以嗎? 區(qū)大廳辦理需要戴什么? 老師:財務(wù)負(fù)責(zé)人web怎么操作?
老師,債務(wù)重組債務(wù)方以非貨幣性資產(chǎn)清償不是應(yīng)該沖減債務(wù)的賬面價值和轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的賬面價值、 差額計入其他收益嗎
老師,個體戶查賬征收稅率是多少
老師,我們公司準(zhǔn)備注銷,現(xiàn)在其他應(yīng)付款14萬如果轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入導(dǎo)致本年利潤14萬要交稅,賬面沒有錢了,可以先把公司增資15萬,之后用這增資的錢轉(zhuǎn)賬出去,這樣操作可行嗎?
老師,買了一個內(nèi)存條當(dāng)月開票當(dāng)月退貨發(fā)票沖紅了還要做賬么?怎么做?
#提問 老師:工資薪金個人所得稅申報,從自然人電子稅務(wù)局平臺申報,怎么總提示沒有設(shè)置密碼?在哪里設(shè)置?
樸老師晚上好,想問一下
老師,我們老板自己個人出錢買了5萬的東西送客戶,又用公司名義開了這個東西5萬的發(fā)票給客戶,這個怎么做賬呀
但是有些支出是沒有發(fā)票的,比如車隊用車,代買東西,上門核酸等等
額,你好同學(xué),沒有發(fā)票的是不能做賬的。現(xiàn)在的意思就是你能確定收入,但是你的成本票太少了,所以說,你只能盡量找一些能給你開發(fā)票的單位,讓他們盡量給你開發(fā)票。
好的,明白,謝謝老師
法人收到的錢沒有存入公戶,是不是把成本和費用支出扣除后的金額確定為收入申報個稅?
嗯,你是公司的話,公司的話,他是員工的工資才申報個稅呢。
那比如法人收客人10萬,代訂的酒店、機(jī)票、高鐵票等支出8萬,有2萬的利潤,這個要怎么申報?
這個利潤的話是牽扯到企業(yè)所得稅這塊兒了,你你用他用這個2萬乘,以2.5%算出來的數(shù),就是你的企業(yè)所得稅,因為利潤在100萬以內(nèi)的稅點兒是嗯,2.5%。
但是是收到他個人賬戶了,沒有存入公戶的,不能按企業(yè)所得稅的利率來算吧
額,你好同學(xué),如果說收到他個人賬戶里了,按說呢,如果把公司和個人拋開的話,他應(yīng)該是按勞務(wù)所得來算的,那就不涉及企業(yè)所得稅了,但是這個錢他其實是代替公司收的呀。
對,是這個意思,那是不是說法人替公司收到的錢必須轉(zhuǎn)入公戶呢?如果法人不轉(zhuǎn)入公戶的話有什么辦法合理避稅嗎?
還有,除了把錢從公戶以發(fā)工資的形式轉(zhuǎn)給法人,還有什么其他形式嗎?
其實呢,你法人呢,這個錢可以不轉(zhuǎn)入公戶,但是呢,你也是要去正常確認(rèn)收入的,那法人這個錢呢,也不是說隨便亂動的,比如說你有支出,就像你們幫別人訂票的那種情況,你就可以用法人這個錢支出,但是你得把發(fā)票要回來,你不要回來的話,你就沒法做成本呀。
如果說嗯,一個是工資可以給法人申報一部分工資,然后呢,你像房租水電費啊,你都可以從這個錢里面出。
法人收的錢都在他自己賬戶上,我們財務(wù)沒法去動的,而且如果是客人給十幾萬現(xiàn)金的話,現(xiàn)在不是出了新規(guī),超過5萬的存款要備注資金來源嗎,這個也是個問題
房租有發(fā)票的,直接從賬上付了的
嗯,其實吧,對出了這么個政策了,但是如果說你正常的業(yè)務(wù)的話,嗯,他銀行也不會說故意查你的。
好的,感謝老師耐心解答
祝您生活愉快感謝五星
李霞老師您好,我還想請教您,如果法人私戶收到的錢存入對公戶怎么做賬?因為如果是個人客戶他們不需要開發(fā)票的啊,這個怎么確認(rèn)收入呢?
您好,確認(rèn)無票收入借應(yīng)收賬款。貸主營業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額。
正常啊,就是客戶把錢轉(zhuǎn)到法人的賬戶,法人把錢再轉(zhuǎn)到公戶,你就直接寫借銀行存款,貸應(yīng)收賬款就可以。
好的 我再捋一捋 謝謝您
祝您生活愉快感謝五星