借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入或者是其他收益 需要抵扣的時(shí)候, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除。
我公司貸款20萬買車,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做,每月還款怎么做會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人每月申報(bào)增值稅,當(dāng)應(yīng)交增值稅大于0時(shí),會(huì)計(jì)分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,對(duì)嗎?那如果公司是適用加計(jì)抵減10%政策的,申報(bào)時(shí)的應(yīng)交增值稅是用加計(jì)抵減額抵減掉的了,那會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減發(fā)生時(shí)會(huì)計(jì)分錄:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅加計(jì)抵減 貸 其他收益 那實(shí)際抵減加計(jì)抵減時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
請(qǐng)問加計(jì)抵減數(shù)額 會(huì)計(jì)分錄是怎樣借貸 抵減稅額有12萬 應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄的借 貸 是一次做會(huì)計(jì)分錄 還是每月每月的做會(huì)計(jì)分錄
進(jìn)項(xiàng)稅額的加計(jì)抵減,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師您好,勞務(wù)派遣公司超過300人還是不是小微企業(yè)
老師個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)體戶負(fù)業(yè)主的錢可以用本年利潤(rùn)直接沖掉嗎
老師,關(guān)于教材變動(dòng)的,長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息,這個(gè)分錄,是包括所有的資本化期間的分錄嗎? 比如資本化期間2007.1.1-2008.6.30一共一年半,那么在2008年做賬的實(shí)際時(shí)長(zhǎng)是6個(gè)月,是不是也屬于借:在建工程,貸:長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息
請(qǐng)問建筑工程承包合同、我去租來的挖機(jī)費(fèi)用和后面挖機(jī)的維修和加油各計(jì)入哪個(gè)科目里?
老師個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)體戶負(fù)業(yè)主的錢可以用本年利潤(rùn)直接沖掉嗎
老師,我們?cè)?018年有一筆10萬塊的裝修款發(fā)票入賬了,但這筆銀行一直沒有付款。代賬又把它調(diào)平了,現(xiàn)在如果要把這10萬減出來,要怎么做?做些什么?
顧張三黑豬肉腌制費(fèi)2800元,要交個(gè)稅嗎,要張三開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
老師,我們購(gòu)買的廠房,一部分自用,一部分出租,zheng fu 給我們開了2張發(fā)票,一張發(fā)票上的有面積,也就是房產(chǎn)證上的面積,一張發(fā)票沒有面積,也就是沒計(jì)入房產(chǎn)證里的剩余實(shí)際建筑面積,這個(gè)沒計(jì)入房產(chǎn)證的面積是多少,我們不知道,那交房產(chǎn)稅時(shí),如果按實(shí)際建筑面積分?jǐn)偅枰趺创_認(rèn)實(shí)際建筑面積呢
老師你好,我這個(gè)項(xiàng)目名稱對(duì)嗎,還有,開票項(xiàng)目名稱有什么規(guī)定
收到供應(yīng)商退回多支付的貨款,怎么做分錄