對的,同學(xué)你的理解是正確的
老師,我2017年7月開出6萬的普通發(fā)票,但款對方一直沒給這筆款,這6萬發(fā)票過了3年可以開負數(shù)發(fā)票嗎?
我們這邊是小規(guī)模納稅人,對方是一般納稅人在那邊買了辦公用品,給開具是增值稅專用發(fā)票,會計說要普通發(fā)票可以,是不是現(xiàn)在要那邊重新開具普通發(fā)票呢
一般納稅人開具普通發(fā)票給購貨方多開了7萬元,跨月了,購貨方不愿意退發(fā)票。請問我們這邊可以直接開負數(shù)普通發(fā)票給購貨方嗎?這個負數(shù)普通發(fā)票開后,再重新開一張正確的普通發(fā)票嗎?
老師,一般納稅人公司之前給購買方的一張票開錯了,已經(jīng)跨月了,這個月給對方開了負數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票,對方把之前開錯的那張票退回給我了了,我想問下我開的這張負數(shù)發(fā)票第二聯(lián),第三聯(lián)還用給購買方嗎?
老師好,今天把2021年開具的一張普通發(fā)票開了負數(shù)發(fā)票,但是打印出來的是發(fā)票上方有亂碼,這張負數(shù)發(fā)票不需要給甲方,我們給甲方重新開了一張相同金額的正數(shù)發(fā)票,請問自己留著做賬是否可以正常使用?發(fā)票上方劃紅線的亂碼
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
但是必須要收回發(fā)票才能沖紅,那邊不退
對方?jīng)]有抵扣,你們就可以紅沖發(fā)票
開的是普通發(fā)票,不退回,沒辦法開沖紅發(fā)票
同學(xué),你們要和對方溝通