你好,這個(gè)是按6萬元的呢
員工有從三月份上班的,個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候扣除5000是按全年還是按10個(gè)月
老師,個(gè)稅問題,如果員工去年在公司沒滿12個(gè)月,這個(gè)月申報(bào)減除費(fèi)用只有5000,滿12個(gè)月的就是6萬,難道沒滿12個(gè)月的這一年都只能減除費(fèi)用5000嗎,還是下個(gè)月申報(bào)減除費(fèi)用像去年那個(gè)每個(gè)月累計(jì)啊,
請(qǐng)問老師,工資扣除費(fèi)用的5000是按在公司入職的時(shí)間來算還是按一年來算60000,比如我有個(gè)員工是去年12月入職的他是只有5000的稅前免扣除的嗎
個(gè)稅計(jì)算沒用上滿一年的費(fèi)用扣除是按12個(gè)月(5000*12)還是按時(shí)間上班月數(shù)*5000
如果一個(gè)前五個(gè)月沒有上班沒有工資,第6個(gè)月領(lǐng)1萬一個(gè)月,那他個(gè)稅扣除是按第6個(gè)月的5000算,還是按1-6月的5000*6=30000算扣除
老師好,請(qǐng)問公司共需支付1500元修理費(fèi),在7月預(yù)付了1000元,8月收到修理發(fā)票并支付余款,請(qǐng)問老師2個(gè)月的分錄如何做?。恐x謝
同省 不同市 的餐飲費(fèi)或者住宿費(fèi)是差旅費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),我們這邊就直接開出了5000塊錢的紅沖發(fā)票。 我想問一下這個(gè)正確嗎?是應(yīng)該他們開這個(gè)紅沖發(fā)票。還是我們開也可以。 問題2然后想問一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
老師 想問下直播行業(yè)內(nèi)賬按發(fā)貨確認(rèn)收入還是按回款確認(rèn)收入會(huì)好一些
住宿費(fèi)發(fā)票 如果金額是6000多 怎么開開一項(xiàng)可以嗎
國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)要不要一單一單跟訂單號(hào)去匹配對(duì)一下?
我們是裝修公司,我看不懂這個(gè)訂的公式,有沒有簡(jiǎn)單一點(diǎn)的公式,求解
出差機(jī)票買的保險(xiǎn)可以列入差旅費(fèi)嗎
本月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)抵扣少,需要繳納的稅額多,但是沒錢交,有什么辦法可以先不交等下月進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來了再交剩余的?
分期付息和分次付息都是一個(gè)意思吧
附加和專項(xiàng)附加扣除呢
也是按全年這樣計(jì)算的呢
開專票和開普票一樣的要申報(bào),為什么有的只給開普票呢
你是說的去代開發(fā)票嗎?這個(gè)要看公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
一般納稅人
你去代開的是什么呢?勞務(wù)費(fèi)嗎