你好,應(yīng)該是選擇A的呢
甲公司為增值稅一般納稅人.2017年6月3日,甲公司與乙公司簽訂供貨合同,向乙公司出售一批產(chǎn)品,貨款金額共計200000元,應(yīng)交增值稅32000元,根據(jù)購貨合同的規(guī)定,乙公司在購貨合同簽訂后一周內(nèi),應(yīng)當(dāng)向甲公司預(yù)付貨款120000元,剩余貨款在交貨后付清.2017年6月9日,甲公司收到乙公司預(yù)付貨款120000元存入銀行,6月19日甲公司將貨物后付清了剩余貨款.
6甲公司2x22年12月按照合同約定預(yù)收乙公司11300元定金后發(fā)出一批貨物價款為20000元增值稅稅額為2600元。到年末為止甲公司尚未收到剩余款項。甲公司對該業(yè)務(wù)在資產(chǎn)負(fù)債表中列報的項目和金額為()。 合同負(fù)債11300元 A 預(yù)收款項11300元 B 合同資產(chǎn)11300元 應(yīng)收賬款11300元
【資料】CB公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.購入5A材料一批,買價10000元,增值稅稅額1300元,合計11300元。5A材料驗收人庫,開出銀行承兌匯票一張,面額為11300元,付款期限為兩個月。兩個月后通過銀行付清銀行承兌匯票款。暫不考慮銀行手續(xù)費(fèi)問題。2.按合同規(guī)定,該公司將向WX公司發(fā)出3Q產(chǎn)品一批,價款額為40000元,增值稅稅為5200元。同時,向WX公司預(yù)收部分貨款20000元,其余款項交貨后付清。要求:編制會計分錄
【資料】CB公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.購入5A材料一批,買價10000元,增值稅稅額1300元,合計11300元。5A材料驗收人庫,開出銀行承兌匯票一張,面額為11300元,付款期限為兩個月。兩個月后通過銀行付清銀行承兌匯票款。暫不考慮銀行手續(xù)費(fèi)問題。2.按合同規(guī)定,該公司將向WX公司發(fā)出3Q產(chǎn)品一批,價款額為40000元,增值稅稅為5200元。同時,向WX公司預(yù)收部分貨款20000元,其余款項交貨后付清。要求:編制會計分錄
1甲公司2×22年12月按照合同約定項收之公司11300元定金后發(fā)出一批貨物,價款為20000元,增值稅稅額為2600元。到年末為止,甲公司尚末收到剩余款項。甲公司對該業(yè)務(wù)在資產(chǎn)負(fù)債表中列報的項目和金額為
老師請問補(bǔ)交以前年度企業(yè)所得稅怎么做賬務(wù)處理
老師,制造業(yè)的出口發(fā)票是免稅還是0%?
公司報銷地磅安裝費(fèi),查賬之前付過一筆安裝費(fèi),因為經(jīng)理安排報銷的,有疑問可以問經(jīng)理嗎?
股東多打進(jìn)公司的投資款退回,寫退款可以嗎
老師,我們公司的車賣掉了,保險公司紅沖了去年的增值稅專票,重新開的發(fā)票,然后還退回到公司賬戶一部分保險費(fèi),這筆業(yè)務(wù)的分錄怎么做呢?
就是出來的報表申報過不去
老師,我們有個供應(yīng)商是個體戶,開票抬頭也是個人,對方不愿意簽合同,不愿意幫開票,同意月結(jié),我支付給貨款,有沒有什么風(fēng)險,或者稅法是否合理
老師,我們酒店公司需要健康證,這個辦健康證的人必須是自己的員工嗎?
老師!工商減資流程是什么
對,這個季度補(bǔ)開發(fā)票,但是得更正原來的申報表,并且需要把無票收入的稅款補(bǔ)交了