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老師好!我們公司是一般納稅人,因?yàn)槲疫@個(gè)月開始接別人的賬務(wù)來做,進(jìn)的材料明明有普通發(fā)票,也是從公賬付出來的款,為什么不用科目工程物資,而是用科目應(yīng)付賬款呢?好奇怪哦!

2022-03-14 14:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-14 14:17

借應(yīng)付賬款貸銀行存款嗎?

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快賬用戶1397 追問 2022-03-14 14:26

是的,后面一個(gè)月后又又借工程物資貸銀行存款

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快賬用戶1397 追問 2022-03-14 14:26

這樣可以的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-14 14:28

你好,可以的,這個(gè)是工程物資,沒有收到嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-14 14:28

如果收到了的話,直接做就可以的,不需要等著發(fā)票到了才做。

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借應(yīng)付賬款貸銀行存款嗎?
2022-03-14
你好!這個(gè)你要問下做內(nèi)賬的,不然確實(shí)是意義不大,不過本身這種就是做給稅務(wù)局看的。
2020-12-09
同學(xué)你好 不是都有發(fā)票的嗎
2022-05-17
同學(xué)你好 這個(gè)會(huì)有發(fā)票嗎
2022-02-18
針對(duì)您描述的情況,可以從以下幾個(gè)方面入手進(jìn)行賬務(wù)處理和分錄: 一、確定補(bǔ)賬范圍和期間 首先,需要明確補(bǔ)賬的具體年度為2023年,以及補(bǔ)賬的內(nèi)容,如原材料、財(cái)務(wù)報(bào)表、稅務(wù)申報(bào)等。 二、收集相關(guān)資料 盡管沒有正規(guī)的應(yīng)付賬款記錄和發(fā)票,但仍應(yīng)盡可能收集與原材料采購相關(guān)的資料,如老板的付款記錄、對(duì)方的收據(jù)或收貨單等,以證明交易的真實(shí)性。 三、建立會(huì)計(jì)科目 1. 原材料:已確定借記20萬。 2. 實(shí)收資本/資本公積(或老板個(gè)人往來科目):由于原材料款項(xiàng)是從老板私戶支付,且沒有正規(guī)發(fā)票和應(yīng)付賬款記錄,這部分資金可能被視為老板對(duì)公司的投資或借款。具體使用哪個(gè)科目取決于公司與老板之間的財(cái)務(wù)安排和協(xié)議。如果視為投資,則貸記“實(shí)收資本”或“資本公積”;如果視為借款,則貸記老板個(gè)人往來科目。但請(qǐng)注意,這種處理方式可能涉及稅務(wù)和合規(guī)性問題,建議咨詢專業(yè)稅務(wù)師或會(huì)計(jì)師的意見。 四、分錄處理 基于上述分析,可能的分錄如下: 借:原材料 200,000 貸:實(shí)收資本/資本公積(或老板個(gè)人往來科目) 200,000 五、稅務(wù)處理 由于沒有正規(guī)發(fā)票,這部分原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額可能無法抵扣。同時(shí),由于使用了老板私戶付款,可能存在企業(yè)所得稅前扣除的問題。因此,在稅務(wù)處理上需要特別注意: 1. 增值稅:由于沒有發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額無法抵扣。如果稅務(wù)機(jī)關(guān)查實(shí),可能需要補(bǔ)繳增值稅及滯納金。 2. 企業(yè)所得稅:老板私戶付款的部分,如果沒有正規(guī)發(fā)票和合規(guī)的賬務(wù)處理,可能無法在企業(yè)所得稅前扣除。這可能導(dǎo)致企業(yè)所得稅的增加。 六、合規(guī)性考慮 1. 建立正規(guī)賬務(wù)體系:盡快建立完善的賬務(wù)體系和發(fā)票管理制度,確保未來交易的合規(guī)性。 2. 與供應(yīng)商溝通:盡量與供應(yīng)商溝通,補(bǔ)開發(fā)票或提供其他合規(guī)的財(cái)務(wù)憑證。 3. 咨詢專業(yè)意見:由于補(bǔ)賬和稅務(wù)處理涉及較多專業(yè)問題,建議咨詢專業(yè)會(huì)計(jì)師或稅務(wù)師的意見。 總之,對(duì)于這種情況的賬務(wù)處理,需要綜合考慮合規(guī)性、稅務(wù)影響和實(shí)際操作難度。在具體操作時(shí),務(wù)必謹(jǐn)慎并咨詢專業(yè)意見。
2025-01-29
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