你好,運(yùn)費(fèi)差價(jià)是什么原因?
開(kāi)辦期,租賃廠房第一個(gè)月付了一年租金,當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票,分錄做了借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,然后兩個(gè)月的攤銷(xiāo)借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款,那等過(guò)幾個(gè)月收到房租的增值稅發(fā)票分錄該怎么做?
老師,2019年購(gòu)買(mǎi)廠房,代帳會(huì)計(jì)做分錄為借應(yīng)付賬款—某某房產(chǎn) 5729638.00貸銀行存款5729638.00,2021年6月退回多交的4587元做了一筆分錄借銀行存款貸應(yīng)收賬款—某某房產(chǎn),我收到增值稅專(zhuān)票一張5725051.00元,老師,我收到這張發(fā)票怎么入賬寫(xiě)分錄?
老師,收到一張包裝盒發(fā)票,借:低值易耗品~包裝盒8549 貸:應(yīng)付賬款8549.錢(qián)之前已經(jīng)付過(guò)了分錄為借:應(yīng)付賬款8549 貸:銀行存款8549.然后又收到一張收運(yùn)費(fèi)差價(jià)的發(fā)票,這個(gè)收運(yùn)費(fèi)差價(jià)的發(fā)票分錄怎么做
你好老師,2月支出銷(xiāo)售費(fèi)用10000元未收到發(fā)票費(fèi)用已入賬,分錄 為 借應(yīng)付賬款 10000 貸銀行存款 10000 借銷(xiāo)售費(fèi)用-快遞費(fèi) 10000 貸應(yīng)付賬款 10000 3月份只收到一張5000的發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)要如何做分錄?
老師你好,我公司購(gòu)入包裝物材料,先付的款,后收到發(fā)票。1.先付款,我做的分錄是借預(yù)付賬款,貸銀行存款。2.收到發(fā)票做的分錄是借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款。請(qǐng)問(wèn)這樣寫(xiě)對(duì)不對(duì)?還是用周轉(zhuǎn)材料-包裝物替換掉預(yù)付賬款呢,應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄?。?/p>
老師麻煩問(wèn)一下,單位不給員工申報(bào)個(gè)稅,會(huì)有什么樣的處罰,謝謝老師
出口貨物,屬于外貿(mào)免退稅,,如果報(bào)關(guān)單上成交方式是cif,那么銷(xiāo)售合同里面的金額是包括運(yùn)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)的嗎?還是合同可以不包括運(yùn)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi),只是貨物價(jià)格
老師,請(qǐng)問(wèn)甲方欠乙方服務(wù)費(fèi) 1000 萬(wàn)元,如果甲方按照 3年來(lái)還款的話(huà),按照每日利率萬(wàn)分之五支付逾期利息?怎么計(jì)算每個(gè)月需要支付的利息?。?/p>
這道題我認(rèn)為選bc但標(biāo)答給的是abc。A選項(xiàng)不是雙方意思表示不一致嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)甲方欠乙方服務(wù)費(fèi) 1000 萬(wàn)元,如果甲方按照 3年來(lái)還款的話(huà),按照每日利率萬(wàn)分之五支付逾期利息?怎么計(jì)算每個(gè)月需要支付的利息???
同樣是水電費(fèi)租金,制造業(yè)與商貿(mào)業(yè)的會(huì)計(jì)科目各是什么
這個(gè)方差的答案是怎樣算的是0.0006???
老師,個(gè)體工商戶(hù)需要申報(bào)季度個(gè)人所得稅嗎?
小規(guī)模納稅人,沒(méi)有業(yè)務(wù),只有城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅,每季度20.63,這幾個(gè)表該怎么申報(bào)啊,第一次申報(bào),不知道怎么填。目前我只填了利潤(rùn)表的稅金及附加20.63,那資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該怎么填寫(xiě),更新數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)取數(shù)嗎?資產(chǎn)負(fù)債表其他的我該怎么填???還有本期應(yīng)申報(bào)的幾個(gè)表都怎么申報(bào)啊
老師,這3個(gè)產(chǎn)品的銷(xiāo)量比例,咋算的
也是購(gòu)買(mǎi)這個(gè)包裝盒的嗎?
是的老師,也是購(gòu)買(mǎi)包裝盒
建議你直接做到管理費(fèi)用,如果你想要做到成本里面的話(huà),借應(yīng)付賬款貸易耗品 8549,然后再做 借易耗品8549加運(yùn)費(fèi)貸應(yīng)付賬款,8549銀行存款。
老師,收到一張200元的運(yùn)費(fèi)差價(jià)發(fā)票
你好,上面寫(xiě)的分錄沒(méi)有看懂嗎?借管理費(fèi)用200貸銀行存款。
有一種方法是借應(yīng)付賬款8549貸低值易耗品。 借低值易耗品 貸,應(yīng)付賬款8549 銀行200。
能說(shuō)一下具體的哪一個(gè)分錄沒(méi)有看懂嗎。
老師,銀行只付了8549元,這200元是不是是不是要做負(fù)數(shù)啊,要不然好矛盾
收到一張包裝盒的發(fā)票,那你收到這個(gè)發(fā)票金額是多少?
老師就是這200的不用付款運(yùn)費(fèi)差價(jià),實(shí)際就付了8549,分錄是借:低值易耗品 貸:銀行存款8549
收到包裝盒發(fā)票是8549元,同時(shí)又收到收運(yùn)費(fèi)差價(jià)發(fā)票200,
那你收到的這個(gè)錢(qián)直接也不用做,如果想做的話(huà),借管理費(fèi)用貸營(yíng)業(yè)外收入,或者是把上面的銀行存款200改成營(yíng)業(yè)外收入。
老師,這200元沒(méi)有收到錢(qián),只收到發(fā)票200
以后你們需要支付嗎?
不需要支付老師,就是發(fā)票收到200差價(jià)
你可以直接不用做。
現(xiàn)在你自己選擇,選擇好了我給你做分錄。
老師不做分錄多了一張發(fā)票,做分錄也沒(méi)有實(shí)際支付
不需要支付的,多一張發(fā)票沒(méi)有關(guān)系。
老師,我還想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,就是之前付給飯店一筆費(fèi)用,沒(méi)有收到發(fā)票的分錄為:管理費(fèi)用~招待費(fèi) 貸:銀行存款,是不是做錯(cuò)了,應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,然后收到發(fā)票是不是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款
他沒(méi)有發(fā)票,但是有實(shí)際業(yè)務(wù)產(chǎn)生的,你可以直接做到費(fèi)用里面,到時(shí)候發(fā)票到了,你再紅沖之前的在做發(fā)票的就可以啊。
企業(yè)做賬的話(huà),你根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)就行,不用非得有發(fā)票。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。