你好,運(yùn)費(fèi)差價(jià)是什么原因?
開辦期,租賃廠房第一個(gè)月付了一年租金,當(dāng)時(shí)沒有收到發(fā)票,分錄做了借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,然后兩個(gè)月的攤銷借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款,那等過幾個(gè)月收到房租的增值稅發(fā)票分錄該怎么做?
老師,2019年購(gòu)買廠房,代帳會(huì)計(jì)做分錄為借應(yīng)付賬款—某某房產(chǎn) 5729638.00貸銀行存款5729638.00,2021年6月退回多交的4587元做了一筆分錄借銀行存款貸應(yīng)收賬款—某某房產(chǎn),我收到增值稅專票一張5725051.00元,老師,我收到這張發(fā)票怎么入賬寫分錄?
老師,收到一張包裝盒發(fā)票,借:低值易耗品~包裝盒8549 貸:應(yīng)付賬款8549.錢之前已經(jīng)付過了分錄為借:應(yīng)付賬款8549 貸:銀行存款8549.然后又收到一張收運(yùn)費(fèi)差價(jià)的發(fā)票,這個(gè)收運(yùn)費(fèi)差價(jià)的發(fā)票分錄怎么做
你好老師,2月支出銷售費(fèi)用10000元未收到發(fā)票費(fèi)用已入賬,分錄 為 借應(yīng)付賬款 10000 貸銀行存款 10000 借銷售費(fèi)用-快遞費(fèi) 10000 貸應(yīng)付賬款 10000 3月份只收到一張5000的發(fā)票 請(qǐng)問老師這個(gè)要如何做分錄?
老師你好,我公司購(gòu)入包裝物材料,先付的款,后收到發(fā)票。1.先付款,我做的分錄是借預(yù)付賬款,貸銀行存款。2.收到發(fā)票做的分錄是借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款。請(qǐng)問這樣寫對(duì)不對(duì)?還是用周轉(zhuǎn)材料-包裝物替換掉預(yù)付賬款呢,應(yīng)該怎么寫分錄???
老師,請(qǐng)問收到銀行收款賬戶驗(yàn)證,無需退回0.01元,如何做賬務(wù)處理呢?
這一題答案上,分母上面價(jià)值×2,這個(gè)乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬,計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益,后續(xù)公允價(jià)值變動(dòng)又產(chǎn)生50萬公允價(jià)值變動(dòng)損益,把這個(gè)房自耦賣掉,要把150萬全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
這個(gè)題題目不是寫著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時(shí)存貨太多怎么處理
第3問留存收益的增加額應(yīng)該是200萬元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬元,增加額是200萬元,答案怎么是1200萬元?
國(guó)有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎?選項(xiàng)a對(duì)嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營(yíng)了半年,共36個(gè)股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時(shí)股東購(gòu)入變賣物品抵償投資一款,庫(kù)存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個(gè)體戶升級(jí)為公司,若之前沒有稅務(wù)登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務(wù),又怎么操作
大家好,想問下: 1、個(gè)體戶升級(jí)公司, 2、然后再做一個(gè)二類醫(yī)療器械的備案 請(qǐng)問這種一般收費(fèi)多少,謝謝?
也是購(gòu)買這個(gè)包裝盒的嗎?
是的老師,也是購(gòu)買包裝盒
建議你直接做到管理費(fèi)用,如果你想要做到成本里面的話,借應(yīng)付賬款貸易耗品 8549,然后再做 借易耗品8549加運(yùn)費(fèi)貸應(yīng)付賬款,8549銀行存款。
老師,收到一張200元的運(yùn)費(fèi)差價(jià)發(fā)票
你好,上面寫的分錄沒有看懂嗎?借管理費(fèi)用200貸銀行存款。
有一種方法是借應(yīng)付賬款8549貸低值易耗品。 借低值易耗品 貸,應(yīng)付賬款8549 銀行200。
能說一下具體的哪一個(gè)分錄沒有看懂嗎。
老師,銀行只付了8549元,這200元是不是是不是要做負(fù)數(shù)啊,要不然好矛盾
收到一張包裝盒的發(fā)票,那你收到這個(gè)發(fā)票金額是多少?
老師就是這200的不用付款運(yùn)費(fèi)差價(jià),實(shí)際就付了8549,分錄是借:低值易耗品 貸:銀行存款8549
收到包裝盒發(fā)票是8549元,同時(shí)又收到收運(yùn)費(fèi)差價(jià)發(fā)票200,
那你收到的這個(gè)錢直接也不用做,如果想做的話,借管理費(fèi)用貸營(yíng)業(yè)外收入,或者是把上面的銀行存款200改成營(yíng)業(yè)外收入。
老師,這200元沒有收到錢,只收到發(fā)票200
以后你們需要支付嗎?
不需要支付老師,就是發(fā)票收到200差價(jià)
你可以直接不用做。
現(xiàn)在你自己選擇,選擇好了我給你做分錄。
老師不做分錄多了一張發(fā)票,做分錄也沒有實(shí)際支付
不需要支付的,多一張發(fā)票沒有關(guān)系。
老師,我還想問一個(gè)問題,就是之前付給飯店一筆費(fèi)用,沒有收到發(fā)票的分錄為:管理費(fèi)用~招待費(fèi) 貸:銀行存款,是不是做錯(cuò)了,應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,然后收到發(fā)票是不是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款
他沒有發(fā)票,但是有實(shí)際業(yè)務(wù)產(chǎn)生的,你可以直接做到費(fèi)用里面,到時(shí)候發(fā)票到了,你再紅沖之前的在做發(fā)票的就可以啊。
企業(yè)做賬的話,你根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來就行,不用非得有發(fā)票。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。