你好,運(yùn)費(fèi)差價是什么原因?

開辦期,租賃廠房第一個月付了一年租金,當(dāng)時沒有收到發(fā)票,分錄做了借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,然后兩個月的攤銷借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款,那等過幾個月收到房租的增值稅發(fā)票分錄該怎么做?
老師,2019年購買廠房,代帳會計做分錄為借應(yīng)付賬款—某某房產(chǎn) 5729638.00貸銀行存款5729638.00,2021年6月退回多交的4587元做了一筆分錄借銀行存款貸應(yīng)收賬款—某某房產(chǎn),我收到增值稅專票一張5725051.00元,老師,我收到這張發(fā)票怎么入賬寫分錄?
老師,收到一張包裝盒發(fā)票,借:低值易耗品~包裝盒8549 貸:應(yīng)付賬款8549.錢之前已經(jīng)付過了分錄為借:應(yīng)付賬款8549 貸:銀行存款8549.然后又收到一張收運(yùn)費(fèi)差價的發(fā)票,這個收運(yùn)費(fèi)差價的發(fā)票分錄怎么做
你好老師,2月支出銷售費(fèi)用10000元未收到發(fā)票費(fèi)用已入賬,分錄 為 借應(yīng)付賬款 10000 貸銀行存款 10000 借銷售費(fèi)用-快遞費(fèi) 10000 貸應(yīng)付賬款 10000 3月份只收到一張5000的發(fā)票 請問老師這個要如何做分錄?
老師你好,我公司購入包裝物材料,先付的款,后收到發(fā)票。1.先付款,我做的分錄是借預(yù)付賬款,貸銀行存款。2.收到發(fā)票做的分錄是借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款。請問這樣寫對不對?還是用周轉(zhuǎn)材料-包裝物替換掉預(yù)付賬款呢,應(yīng)該怎么寫分錄???
費(fèi)用發(fā)票開了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會計上確認(rèn)收入?
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
對于您向中國大陸消費(fèi)者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個大陸注冊的實體(無論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個角色,因為相對于中國大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點
也是購買這個包裝盒的嗎?
是的老師,也是購買包裝盒
建議你直接做到管理費(fèi)用,如果你想要做到成本里面的話,借應(yīng)付賬款貸易耗品 8549,然后再做 借易耗品8549加運(yùn)費(fèi)貸應(yīng)付賬款,8549銀行存款。
老師,收到一張200元的運(yùn)費(fèi)差價發(fā)票
你好,上面寫的分錄沒有看懂嗎?借管理費(fèi)用200貸銀行存款。
有一種方法是借應(yīng)付賬款8549貸低值易耗品。 借低值易耗品 貸,應(yīng)付賬款8549 銀行200。
能說一下具體的哪一個分錄沒有看懂嗎。
老師,銀行只付了8549元,這200元是不是是不是要做負(fù)數(shù)啊,要不然好矛盾
收到一張包裝盒的發(fā)票,那你收到這個發(fā)票金額是多少?
老師就是這200的不用付款運(yùn)費(fèi)差價,實際就付了8549,分錄是借:低值易耗品 貸:銀行存款8549
收到包裝盒發(fā)票是8549元,同時又收到收運(yùn)費(fèi)差價發(fā)票200,
那你收到的這個錢直接也不用做,如果想做的話,借管理費(fèi)用貸營業(yè)外收入,或者是把上面的銀行存款200改成營業(yè)外收入。
老師,這200元沒有收到錢,只收到發(fā)票200
以后你們需要支付嗎?
不需要支付老師,就是發(fā)票收到200差價
你可以直接不用做。
現(xiàn)在你自己選擇,選擇好了我給你做分錄。
老師不做分錄多了一張發(fā)票,做分錄也沒有實際支付
不需要支付的,多一張發(fā)票沒有關(guān)系。
老師,我還想問一個問題,就是之前付給飯店一筆費(fèi)用,沒有收到發(fā)票的分錄為:管理費(fèi)用~招待費(fèi) 貸:銀行存款,是不是做錯了,應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,然后收到發(fā)票是不是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款
他沒有發(fā)票,但是有實際業(yè)務(wù)產(chǎn)生的,你可以直接做到費(fèi)用里面,到時候發(fā)票到了,你再紅沖之前的在做發(fā)票的就可以啊。
企業(yè)做賬的話,你根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來就行,不用非得有發(fā)票。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。