可以出現(xiàn)輔助,但是你申報的時候就不好申報了,因為你的付出銷售額自己沒法保存,得去稅務(wù)局那邊。
老師你好,開出去的紅字發(fā)票,做現(xiàn)金負(fù)數(shù)可以嗎?是9月開出去發(fā)票對方說不太合理又重開的,跨月了所以把之前那張開了紅字發(fā)票,收到的是現(xiàn)金
你好老師,有一家小規(guī)模納稅人,今年1月開具負(fù)數(shù)發(fā)票5萬,是不是今年第一季度不交增值稅的話最多可以開具35萬的正數(shù)發(fā)票,即紅沖的5萬是可以抵銷正數(shù)發(fā)票金額的對吧
你好老師,我想咨詢下,我這個月開了7萬負(fù)數(shù)發(fā)票,一個月開票十萬以內(nèi)不需要繳稅,那我這個月的額度是17萬嗎?
水費(fèi)發(fā)票8月多開2萬,這個月開水費(fèi)發(fā)票的時候,一行開水費(fèi)9月正常金額,再增加一行開負(fù)數(shù)2萬可以嗎?
上月開1萬的發(fā)票,本月客戶說多開了2000,要求紅沖發(fā)票, 可以不紅沖1萬的發(fā)票,只開2000負(fù)數(shù)發(fā)票嗎???
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費(fèi)對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工