您好,是的,都是確認(rèn)收入,
非同一控制下企業(yè)合并形成控制,出資成本小于被投資方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額,怎么做分錄,我記得是要借:長期股權(quán)投資,貸:營業(yè)外收入。但課件里又說不用處理?
底稿中對(duì)母公司的長投做調(diào)整分錄是不是下面這樣的? 1. 對(duì)初始確認(rèn)的長投進(jìn)行調(diào)整: 借 長投 貸 投資收益(如果是權(quán)益法長投作為對(duì)價(jià),公允和賬面價(jià)值差額) 貸 營業(yè)外收入(如果“初始投資成本”小于“子公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額”) 2. 對(duì)長投后續(xù)計(jì)量的調(diào)整,之,分紅 借 投資收益(子公司分紅*持股比例) 貸 長投 3.對(duì)長投后續(xù)計(jì)量的調(diào)整,之,凈利潤等(假設(shè)都是利得) 借 長投 貸 投資收益(子公司按照公允價(jià)值調(diào)整后的凈利潤*持股比例) 貸 其他綜合收益(子公司按照公允價(jià)值調(diào)整后的其綜*持股比例) 貸 資本公積(子公司按照公允價(jià)值調(diào)整后的其他所有者權(quán)益變動(dòng)*持股比例) 然后,把調(diào)整后的長投跟子公司所有者權(quán)益抵消: 借 實(shí)收資本 借 資本公積(公允價(jià)值調(diào)整后的) 借 其綜(公允價(jià)值調(diào)整后的) 借 盈余公積 借 未分配利潤(公允價(jià)值調(diào)整后的) 貸 長投(個(gè)別報(bào)表長投+進(jìn)行前面那些分錄調(diào)整后的) 借 商譽(yù) (或者 貸 營業(yè)外收入) 貸 少數(shù)股東權(quán)益(差額) 老師,我上面的分析對(duì)嗎?
老師好,我們對(duì)一家公司的長期股權(quán)投資由于對(duì)方銷戶了,已經(jīng)無法收回了,需要怎么做分錄?。渴墙瑁嘿Y產(chǎn)減值損失。 貸:長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備。 借:本年利潤。 貸:資產(chǎn)減值損失。 這樣的兩筆分錄對(duì)嗎?
我公司自己生產(chǎn)的產(chǎn)品,用于對(duì)外投資,借,長期股權(quán)投資,貸要確認(rèn)收入嗎?如果是是分配給股東,又怎么處理呢
我公司的購入產(chǎn)品,用于對(duì)外投資,核算做:借,長期股權(quán)投資,貸,庫存商品,貸,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),對(duì)嗎?另外,外購產(chǎn)品,用于股東分配,借,應(yīng)付股利,貸,庫存商品,貸,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),對(duì)嗎?
專用發(fā)票是什么意思
不抵扣勾選到底在干什么
老師,一般納稅人,個(gè)人8月給我們單位開了5000元一張勞務(wù)發(fā)票,他不肯讓我們代扣個(gè)稅,我們讓他作廢掉,私下付錢給他,但現(xiàn)在個(gè)稅系統(tǒng),跳出來有這筆勞務(wù)發(fā)票,如果當(dāng)月作廢掉是不是就不顯示了,顯示出來是不是就沒作廢?
公司購入了一批辦公桌椅和沙發(fā)茶幾共計(jì)7萬元開了一張發(fā)票。其中單價(jià):沙發(fā)2萬和6千多,茶幾三千多,桌子一千多,椅子一百多。這些單價(jià)有高有低的,需要一起做固定資產(chǎn)嗎?還是直接計(jì)入費(fèi)用,
老師可以用表格做釘子賬嗎?怎么做呢?
老師,臨時(shí)工有臨時(shí)工合同,也需要發(fā)票才可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?有工資薪金發(fā)的
老師,初創(chuàng)公司,社保購買和自然人個(gè)稅這個(gè)該怎么操作呀
老師,關(guān)于非正常損耗的運(yùn)輸材料,比如被自己員工偷了,需要賠償?shù)?,分錄如何呢??其他應(yīng)收款,貸:原材料,是這樣嗎?
老師,您好,我們公司占比50%的股東,現(xiàn)在他把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了,以前給他發(fā)著工資呢,我們可以給他做離職補(bǔ)償嗎
出口業(yè)務(wù),收款在阿里巴巴平臺(tái),那這種結(jié)匯方式寫什么?
老師,你的意思是,如果自己的產(chǎn)品對(duì)外投資,借,長期股權(quán)投資,貸,主營業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅金-銷項(xiàng),這么對(duì)嗎?
您好,是的,您的理解非常正確
老師,如果是自己的產(chǎn)品用于股東分配,是做,借,應(yīng)付股利,貸,主營業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交增值稅嗎?
您好,是的,您的理解非常正確
如果自己產(chǎn)品用于贈(zèng)送呢?借,營業(yè)外收入,貸,確認(rèn)收入嗎
您好,贈(zèng)送,借銷售費(fèi)用等,貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
如果是贈(zèng)送一年的物業(yè)費(fèi),可以做,借,銷售費(fèi)用,貸,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)嗎?
您好,贈(zèng)送服務(wù)是可以的
您好,您也可以考慮按折扣銷售