同學您好,進項稅額是34萬加20萬的進項稅額20*9%(貨運專用發(fā)票的話)
外購原材料--批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款200萬元、增值稅34萬元,支付運輸費20萬元,取得貨運發(fā)票,當月基建工程領(lǐng)用外購材料 20%。進項稅額怎么算
(1)購進機械設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票注明價款20萬元、進項稅額2.6萬元,支付運費取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費5萬元、稅款0.45萬元,該設(shè)備當月投入使用。(2)當月購進原材料取得增值稅專用發(fā)票注明金額600萬元、進項稅額78萬元,支付購進原材料運費取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費20萬元,稅款1.8萬元;支付裝卸費取得增值稅專用發(fā)票,注明裝卸費3萬元,稅款0.18萬元。(3)企業(yè)以商業(yè)匯票方式購入包裝物一批,價款為6萬元,增值稅稅額為0.78萬元(4)企業(yè)因材料質(zhì)量問題將上月所購材料退還給供貨方,收回價款4萬元,增值稅稅額為0.52萬元(5)委托一企業(yè)加工一批材料,發(fā)出原材料成本200萬元,支付加工費10萬元(不含稅),取得增值稅專用發(fā)票,材料加工完成后驗收人庫。(6)企業(yè)將購進的鋼材轉(zhuǎn)用于企業(yè)職工集體福利。按企業(yè)材料成本計算方法確定,該材料成本為52萬元,其進項稅額為6.76萬元(7)當月因管理不善,發(fā)生意外事故損失庫存原材料金額35萬元,經(jīng)批準,計入營業(yè)外支出。
(1)購進機械設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票注明價款20萬元進項稅額2.6萬元,支付運費取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費5萬元、稅款045萬元,該設(shè)備當月投入使用(2)當月購進原材料取得增值稅專用發(fā)票注明金額600萬元、進項稅額78萬元,支付購進原材料運費取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費2萬元,稅款1.8萬元支付裝卸費取得增值稅專用發(fā)票,注明裝卸費3萬元,稅款0.18萬元(3)企業(yè)以商業(yè)匯票方式購入包裝物一批,價款為6萬元,增值稅稅額為0.78萬元。(4)企業(yè)因材料質(zhì)量問題將上月所購材料退還給供貨方,收回價款4萬元,增值稅稅額為0.52萬元。(s)委托一企業(yè)加工一批材料,發(fā)出原材料成本200萬元,支付加工費10萬元(不含稅),取得增值稅專用發(fā)票,材料加工完成后驗收入庫。(6)企業(yè)將購進的鋼材轉(zhuǎn)用于企業(yè)職工集體福利。按企業(yè)材料成本計算方法確定,該材料成本為52萬元,其進項稅額為6.76萬元。(7)當月因管理不善,發(fā)生意外事故損失庫存原材料金額35萬元,經(jīng)批準,計入營業(yè)外支出。
(1)購進機械設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票注明價款20萬元、進項稅額2.6萬元,支付運費取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費5萬元、稅款0.45萬元,該設(shè)備當月投入使用。(2)當月購進原材料取得增值稅專用發(fā)票注明金額600萬元、進項稅額78萬元,支付購.進原材料運費取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費20萬元,稅款1.8萬元;支付裝卸費取得增值稅專用發(fā)票,注明裝卸費3萬元,稅款0.18萬元。(3)企業(yè)以商業(yè)匯票方式購入包裝物-~批,價款為6萬元,增值稅稅額為0.78萬元。(4)企業(yè)因材料質(zhì)量問題將上月所購材料退還給供貨方,收回價款4萬元,增值稅稅額為0.52萬元。編制其相關(guān)會計分錄
某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅率13%,外購原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款200萬元、增值稅26萬元,支付運輸費20萬元,取得專用發(fā)票,當月職工食堂在建工程領(lǐng)用外購材料20%。計算增值稅進項稅額
金蝶財務(wù)軟件,2年使用權(quán),1373.7元,計入什么科目比較好
你好,老師我的問題是員工自己交社保在實務(wù)中怎么操作?你好老師,單位來了個新員工這個月需要交社保老板讓他自己承擔,我們新開的一般納稅人社保新戶,這個員工的錢直接轉(zhuǎn)到公司賬戶可以嗎?會計分錄怎么做好?還有一點他8月份有幾百塊錢的工資,單獨給他發(fā)工資,社保讓他單獨轉(zhuǎn)行嗎?
老師,這個權(quán)益轉(zhuǎn)成本的那個分錄是原賬面+新公允,與紅字這里的合并成本不是矛盾了
未畢業(yè)的實習生,我公司與其簽訂了實習協(xié)議,到期人就回學校,不繳納社保,每月正常發(fā)放工資,其個稅按工資薪金申報,還是按勞務(wù)報酬申報?
老師,早上好,[強][強]有會計證補貼交社保了![玫瑰][玫瑰] 個人部分只需要交300元每月,目前養(yǎng)老個人部分交440,醫(yī)療交124,凈賺將近300元! 單位部分單位另外交!我在網(wǎng)上看到這個消息,是什么情況呢?
請問老師 公司為自然人獨資型有限公司,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的話是否需要在稅務(wù)上申請還是直接去工商申請變更?
老師好,有兩個問題,1.我們是首單出口,本月進項發(fā)票已收到,稅務(wù)說先要提交資料給他們審核,審核后再做網(wǎng)上退稅勾選,那請問這個月進項發(fā)票要入賬嗎?采購的分錄如何做?2:請問出口貨物情況表在什么情況下需要申報?我們是首單,C類,分三次預(yù)收,款已到。謝謝!
實發(fā)工資93923,企業(yè)承擔社保23934.72,個人承擔社保9889.77,計提工資計提社保,發(fā)放工資,繳納社保的分錄應(yīng)該怎么寫呢?
老師你好就是現(xiàn)在湖南的社保和醫(yī)保是一個地方申報嗎?
老師您好,一般納稅人酒店,因特殊原因前臺收款是個人微信號收款,可以用這個微信收入直接轉(zhuǎn)給員工報銷嗎?這些收入和費用都會記賬報稅