管理費(fèi)用或主營業(yè)務(wù)成本-低值易耗品
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%,裝修服務(wù)適用增值稅稅率為9%,酒店服務(wù)適用的增值稅稅率為6%。2019年12月,甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù):(4)甲公司經(jīng)營一家酒店,該酒店是甲公司的自有資產(chǎn)。12月甲公司計(jì)提與酒店經(jīng)營直接相關(guān)的酒店、客房以及客房內(nèi)的設(shè)備家具等折舊50000元、酒店土地使用權(quán)攤銷費(fèi)用200000元。經(jīng)計(jì)算,當(dāng)月確認(rèn)房費(fèi)、餐飲等服務(wù)含稅收入848000元,全部存人銀行。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(答案中的金額單位用元表示)老師你好含稅收入中的應(yīng)交稅費(fèi)怎么算出來是48000?
老師好,新開的酒店后廚小件用品入低值易耗品全部金額21萬,己全部交后廚使用,怎樣做會(huì)計(jì)分錄。
公司13號(hào)購買了水管,三通等用于車間設(shè)備的材料,金額8157元,已付款,未開票,但是車間還未開始生產(chǎn)。17號(hào)又購買了448元的水管,三通等,已付款,未開票。應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄?材料已經(jīng)全部使用,這些材料是屬于低值易耗品還是什么費(fèi)用呢?如果當(dāng)月結(jié)束未收到發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄?次月需要紅字沖回嗎?下個(gè)月收到發(fā)票后又該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
公司13號(hào)購買了水管,三通等用于安裝新設(shè)備的材料,金額8157元,已付款,未開票,17號(hào)又購買了448元的水管,三通等,已付款,未開票。新設(shè)備還未開始使用,應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄?材料已經(jīng)全部使用,這些材料是屬于低值易耗品還是什么費(fèi)用呢?如果當(dāng)月結(jié)束未收到發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄?次月需要紅字沖回嗎?下個(gè)月收到發(fā)票后又該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
1/11.餐飲企業(yè)原材料的核算。新城飯店為增值稅一般納稅人,采用永續(xù)盤存制對(duì)原材料進(jìn)行核算,按先進(jìn)先出法結(jié)轉(zhuǎn)成本。5月初倉庫結(jié)存大米200千克,每千克9.8元,合計(jì)1960元。以下是5月發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。(1)1日,上月廚房假退料大米20千克,每千克9.8元,現(xiàn)根據(jù)上月末的“月末剩余原材料、半成品和待售制成品盤存表”填制領(lǐng)料單,作為廚房本月領(lǐng)料處理。(2)4日,向B糧行購進(jìn)大米800千克,取得稅務(wù)部門代開的小規(guī)模納稅人增值稅專用發(fā)票,征收率為3%,發(fā)票含稅金額9000元,大米已驗(yàn)收入庫,賬款以轉(zhuǎn)賬支票付訖。(3)5日,向C蔬菜公司購進(jìn)新鮮蔬菜一批,共2500元,取得增值稅普通發(fā)票,直接交廚房使用,以轉(zhuǎn)賬支票付訖賬款。領(lǐng)用大米700千克。(4)月末,廚房經(jīng)盤點(diǎn),編制“月末剩余原材料、半成品和待售制成品盤存表”,列明盤存大米50千克,經(jīng)審核無誤后,做退料處理。要求:根據(jù)以上資料編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
老師您好,!我們在建廠房,買了300萬室外苗木,請(qǐng)問算房租原值嗎
@董孝彬老師, 能幫忙寫一下,一個(gè)中小型工業(yè)制造業(yè)的會(huì)計(jì),日常的工作內(nèi)容,和詳細(xì)的工作流程,材料,成本什么的。盡量詳細(xì)一些,謝謝老師辛苦了。
事業(yè)單位的房屋建筑物需要有殘值么?
請(qǐng)問老師,外購小商品贈(zèng)送給到店的個(gè)人,請(qǐng)問企業(yè)是否需要申報(bào)個(gè)稅(進(jìn)店前客人,買不買都無償贈(zèng)送),屬于贈(zèng)送給非特定人群對(duì)吧?是否申報(bào)個(gè)稅與贈(zèng)送給特定人群還是非特定人群有關(guān)系嗎?
老師,普通免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票是不是必須要有自產(chǎn)自銷的才可以抵扣。
@董孝彬老師,能幫忙寫一下,一個(gè)中小型工業(yè)制造業(yè)的會(huì)計(jì),日常的工作內(nèi)容,和詳細(xì)的工作流程,材料,成本什么的。盡量詳細(xì)一些,謝謝老師辛苦了。
你好老師,一般納稅人農(nóng)產(chǎn)品免稅,進(jìn)項(xiàng)票的稅怎么算?
購銷合同只蓋了騎縫章,沒有簽字,也沒有在蓋章那里蓋合同章,這樣子在稅務(wù)可以嗎?對(duì)方有付款
所得稅會(huì)計(jì)處理方法中,應(yīng)付稅款法與資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法的概念及應(yīng)用異同?
請(qǐng)問一下,收到稅局企業(yè)所得稅去年退稅款咋做分錄,謝謝!