你好 都是繳納經(jīng)營(yíng)所得需要
老師你好,有限合伙企業(yè),股東為一個(gè)個(gè)人和另一個(gè)有限公司,這樣子怎么申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅,公司部分是不是不需要申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),那股東為有限公司的那部分如何申報(bào)稅金
老師,我想問一下老板是合伙企業(yè)的股東,在另一家公司也是股東,還需要申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得C表嗎
老師,我們是合伙企業(yè)轉(zhuǎn)讓自然人股東份額,是要申報(bào)個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得嗎?還是財(cái)產(chǎn)所得轉(zhuǎn)讓?
老師,我們是合伙企業(yè)給個(gè)人股東們分配利潤(rùn)個(gè)人股東需要申報(bào)個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得稅還是股息紅利20%的個(gè)稅嗎?
老師您好,一家有限合伙企業(yè)A公司擁有一家有限公司B的股份,有限合伙企業(yè)A的兩個(gè)股東分別是有限公司C和D。 現(xiàn)在有限合伙企業(yè)A轉(zhuǎn)讓股權(quán)產(chǎn)生了溢價(jià)收益。請(qǐng)問有限合伙企業(yè)A需要申報(bào)繳納什么稅種和稅率呢?還是應(yīng)該由合伙企業(yè)的股東C和D公司來申報(bào)納稅呢?
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作?。扛兄x指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問下面寫了2025年不適用,請(qǐng)問是哪一條不適用?
另一家公司申報(bào)的是企業(yè)所得稅,不需要申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得
還要申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得C表嗎
那只需要申報(bào)普通合伙企業(yè)的就可以。