你好,按工資的10%最抵扣所得稅,做到福利費。

老師,您好。我們公司有個員工的小孩生病了,我們公司需給這個員工補助10000萬元,請問這1萬元是按職工困難補助嗎?我們是否可以稅前扣除呢?
請問老師我們公司和出租方(個人)簽了租房合同,為的是給員工住宿,我們按照福利費要交個稅,出租方不給我們開發(fā)票不能所得稅稅前扣除!那如果按房租的金額以津貼補助形式發(fā)給員工按福利費支出這樣就不需要發(fā)票了是嗎?就可稅前扣除了吧!
請問一下老師,我們公司招聘了一位員工,現(xiàn)在被我們辭退了,他在我們公司工作了13個月,每個月工資5000元,現(xiàn)在被我們辭退了,她要解除勞動合同一次性補償金給她6.5萬元,請問這個一次補償金那么多是不是不合理呢?因為我們沒有給他交貨社保,她要求我們給她解除勞動合同一次補償金6.5萬元,可以嗎?這樣子合理嗎?
老師,您好!請問,我們公司員工出差,一天補助(150元餐費、住宿費400元),我先問下,這550元,是需要合并入工資申報繳納個稅嗎?還是取得發(fā)票正常入差旅費呢?謝謝
老師,您好!請問,我們公司員工出差,一天補助(150元餐費、住宿費400元),我先問下,這550元,是需要合并入工資申報繳納個稅嗎?還是取得發(fā)票正常入差旅費呢?謝謝
項目貸款融資195259.2958萬元,融資期限為30年,建設期3年,還款期27年,貨款年利率3.7%,還款方式等額還本利息照付,老師財務費用是多少?
老師好,肉加工成羊肉卷之類的食品加工生產(chǎn)企業(yè),采購商散戶忒多,很多不給開發(fā)票,還有銷售的一大部分不要票,老板說是按稅務要求做賬。我倒是會做,有啥其他建議嗎
為什么A是錯的?他不是已經(jīng)支付了?不應該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動項目,但是它的d選項是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動項目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結轉成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
10000*10%=1000元是繳個人所得稅嗎?
有點不太明白。
你好,合并到他的工資,他的工資是多少?
他大概每月的工資是6000元
一萬六本期收入填寫這些就可以的, 現(xiàn)在都是根據(jù)您累計來算個稅,算不出他當月需要交多少,得知道他年累計的收入減去年累計的扣除。
好的,明白。謝謝
不用客氣,工作愉快。
老師,我們給員工的這個困難補助可以稅前扣除嗎?
你要么做工資,做工資的話可以全額抵扣,如果做福利費的話,按工資的14%抵扣所得稅。
老師,您好。我們是要按福利費入賬。請問是給員工申報個稅的時候是并入工資申報嗎?另外我們做分錄是不是這樣做的: 借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬——福利費 借:應付職工薪酬——福利費 貸:銀行存款
你好,對的是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。